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        索 引 号:640100-300/2019-00001 发布日期:2019-02-18
        发布机构: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大办公室 责任部门: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大办公厅
        名 称:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大常委会2019年预算公开

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大常委会2019年预算公开

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年部门预算

         


        目录

         

        第一部分  单位概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分  2019年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        、一般公共预算基本支出表

        、一般公共预算“三公”经费支出表

        、政府性基金预算支出表

        、部门收支总表

        、部门收入总表

        、部门支出总表

        第三部分  2019年部门预算情况说明

        第四部分  名词解释

         

         

         

         

         

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人民代表大会常务委员会办公厅

        2019年部门预算——单位概况

         一、主要职能

             1)依法行使地方立法权。围绕经济社会发展中的突出问题,扎实开展立法工作,加强立法调研论证,广泛听取各方面意见,开展立法宣传。(2)依法行使监督权。围绕经济社会发展的重大问题和关系群众切身利益的民生问题,加强调查研究,综合运用视察、执法检查、审议报告和专题询问等方式,加大监督力度。3)重大事项决定权。围绕生态建设、环境保护等方面的重大问题,深入开展调研论证,广泛听取各方面意见,认真审议议案,充分发扬民主,依法作出决议决定。(4)做好人大代表工作。坚持代表主体地位,积极组织开展代表活动,加强服务和保障工作,支持代表依法履职,切实保障代表的知情权,充分发挥代表的作用。

         二、部门预算单位构成

            mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大设办公厅和7个委员会(处级):

            办公厅内设秘书处、人事保卫处、行政处、信访处与老干部服务处(均为正科级)、财政经济工作委员会下设预算审查监督处(正科级)、法制工作委员会下设规章备案审查处(正科级)、内务司法工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举工作委员会共设3个综合处:综合一处、综合二处、综合三处(均为正科级)。

         

         

         


        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年部门预算——预算表

         

        一、财政拨款收支预算总表

        财政拨款收支预算总表

                                                                           单位:万元

        收     入

        支     出

        项    目

        预算数

        项目(按功能分类)

        预算数

        小计

        一般公共预算财政拨款支出

        政府性基金预算财政拨款支出

        一、本年收入

         1670.57

        一、本年支出




        (一)一般公共预算财政拨款收入

        1670.57 

        (一)一般公共服务支出

        1145.14 

        1145.14 


        (二)政府性基金预算财政拨款收入


        (二)外交支出






        (三)国防支出






        (四)公共安全支出






        (五)教育支出






        (六)科学技术支出






        (七)文化旅游体育与传媒支出






        (八)社会保障和就业支出

        148.23 

        148.23 




        (九)卫生健康支出

        101.51 

        101.51 




        (十)节能环保支出






        (十一)城乡社区支出






        (十二)农林水支出






        (十三)交通运输支出






        (十四)资源勘探信息等支出






        (十五)商业服务业等支出






        (十六)金融支出






        (十七)自然资源海洋气象等支出






        (十八)住房保障支出

        72.69 

        72.69 




        (十九)粮油物资储备支出






        (二十)灾害防治及应急管理支出






        (二十其他支出

        203

        203








        二、上年结转结余


         二、年末结转结余




        (一)一般公共预算财政拨款


        (一)一般公共预算财政拨款




        (二)政府性基金预算财政拨款


        (二)政府性基金预算财政拨款




        收入总计

        1670.57 

        支出总计1670.57

        注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

        、一般公共预算财政拨款支出表

        一般公共预算财政拨款支出表

                                                                             单位:万元

        功能分类科目

        2018年执行数(决算数)

         

        2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        增减额

        增减%

        2010101

         行政运行

        1041.46 

        1404.88 

        1404.88 


        增加363.42

        34.90%

         2010102

        一般行政管理事务 

        94.65

        58 


        58

        减少36.65

        -38.72%

         2010104

         人大会议

        102.31

        125 


        125 

        增加22.69

        22.18%

         2010105

        人大立法

        34.61

        12 


        12 

        减少22.61

        65.33%

        2010106

        人大监督

        22.54

        8


        8

        减少14.54

        64.51%

         2210201

         住房公积金

        62.46 

        62.69 

        62.69 


        增加0.23

        0.37%









           、一般公共预算财政拨款基本支出表

        一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                            单位:万元

        经济科目

        基本支出预算

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        日常公用支出

        总计




        301

        一、工资福利支出

        1154.43

        1154.43


        30101

        基本工资

        300.73

        300.73


        30102

        津贴补贴

        181.48

        181.48


        30103

        奖金

        65.24

        65.24


        30106

        伙食补助费




        30107

        绩效工资




        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        101.45

        101.45


        30109

        职业年金缴费

        40.58

        40.58


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        40.58

        40.58


        30111

        公务员医疗补助缴费

        60.93

        60.93


        30112

        其他社会保障缴费

        6.2

        6.2


        30113

        住房公积金

        62.69

        62.69


        30114

        医疗费

        7.56

        7.56


        30199

        其他工资福利支出

        286.99

        286.99


        302

        二、商品和服务支出

        163


        163

        16330201

        办公费

        18


        18

        30202

        印刷费

        15


        15

        30203

        咨询费




        30204

        手续费




        30205

        水费




        30206

        电费




        30207

        邮电费

        5


        5

        30208

        取暖费




        30209

        物业管理费




        30211

        差旅费

        3


        3

        30212

        因公出国(境)费用




        30213

        维修(护)费




        30214

        租赁费




        30215

        会议费




        30216

        培训费




        30217

        公务接待费




        30218

        专用材料费




        30224

        被装购置费




        30225

        专用燃料费




        30226

        劳务费

        5


        5

        30227

        委托业务费




        30228

        工会经费

        5.79


        5.79

        30229

        福利费

        0.19


        0.19

        30231

        公务用车运行维护费

        24


        24

        30239

        其他交通费用

        69.22


        69.22

        30240

        税金及附加费用




        30299

        其他商品和服务支出

        17.8


        17.8

        303

        三、对个人和家庭的补助




        30301

        离休费

        58.81

        58.81


        30302

        退休费




        30303

        退职(役)费




        30304

        抚恤金




        30305

        生活补助

        2.16

        2.16


        30306

        救济费




        30307

        医疗费补助




        30308

        助学金




        30309

        奖励金




        30310

        个人农业生产补贴




        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

        3.81

        3.81


        310

        四、资本性支出




        31002

        办公设备购置




        31003

        专用设备购置




        31007

        信息网络及软件购置更新




        31099

        其他资本性支出




        、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                    单位:万元

        2018年预算数

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费



















         44.6

         

        0 

        44.6 

         20.6

         

         24

        0 

        27.43 

        0 

        27.43 

        19.53 

        7.9 

        0 

        24 

        0 

        0

        0

        24 

        0





































         

        、政府性基金预算财政拨款支出表

        政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                        单位:万元

        功能分类科目

        2018年执行数(决算数)

         

        2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        增减额

        增减%

        小计

        人员经费

        日常公用经费




























































         

        、部门收支预算总表

        部门收支预算总表

             单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、财政拨款预算收入

        1670.57

        一、行政支出

        1670.57

            (1)一般公共预算财政拨款收入

        1670.57

                    其中:财政拨款支出

        1670.57

            (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                          非同级财政拨款支出


        二、事业预算收入


        二、事业支出


            其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


                    其中:财政拨款支出


                  纳入财政专户管理的非税收入


                          非同级财政拨款支出


        三、上级补助预算收入


        三、经营支出


        四、附属单位上缴预算收入


        四、上缴上级支出


        五、经营预算收入


        五、对附属单位补助支出


        六、债务预算收入


        六、投资支出


        七、非同级财政拨款预算收入


        七、债务还本支出


        八、投资预算收益


        八、其他支出


        九、其他预算收入








        本年收入合计

        1670.57

        本年支出合计

        1670.57





        十、上年结转


        九、年末结转结余


            (1)财政拨款结转

        171.96

            (1)财政拨款结转


                  其中:一般公共预算财政拨款收入

        171.96

                  其中:一般公共预算财政拨款收入


                        政府性基金预算财政拨款收入


                        政府性基金预算财政拨款收入


            (2)非财政拨款结转


            (2)财政拨款结余


                  其中:本级横向财政拨款


                  其中:一般公共预算财政拨款收入


                        非本级财政拨款


                        政府性基金预算财政拨款收入


        十一、上年结余


            (3)非财政拨款结转


            (1)财政拨款结余


                  其中:本级横向财政拨款


                  其中:一般公共预算财政拨款收入


                        非本级财政拨款


                        政府性基金预算财政拨款收入


            (4)非财政拨款结余


            (2)非财政拨款结余


                  其中:本级横向财政拨款


                  其中:本级横向财政拨款


                        非本级财政拨款


                        非本级财政拨款


            (5)专用结余


            (3)专用结余


            (6)经营结余


            (4)经营结余








        收入总计

        1842.53

        支出总计

        1670.57

                                                                    

         

         

        、部门收入总表

        部门收入总表

                                                                                 单位:万元

        本年收入合计

        财政拨款预算收入

        事业预算收入

        上级补助预算收入

        附属单位上缴预算收入

        经营预算收入

        债务预算收入

        非同级财政拨款预算收入

        投资预算收益

        其他预算收入

        小计

        一般公共预算财政拨款收入

        政府性基金预算财政拨款收入

        小计

        其中:


        小计

        非本级财政拨款

        本级横向财政拨款

        非同级财政拨款(科研及辅助活动)

        纳入财政专户管理的非税收入

















        1670.57

        1670.57

        1670.57






























































































        、部门支出总表

        部门支出总表

                                                                                   单位:万元

        科目编码

        本年支出合计

        行政支出

        事业支出

        经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        投资支出

        债务还本支出

        其他支出

        2010101行政运行

        1,404.88 

        1,404.88 








        2010102一般行政管理事务

        58.00 

        58.00 








        2010104人大会议

        125.00 

        125.00 








        2010105人大立法

        12.00 

        12.00 








        2010106人大监督

        8.00 

        8.00 








        2210201住房公积金

        62.69 

        62.69 





































































        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年部门预算——部门预算情况说明

         

        一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

         mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年财政拨款收入预算1670.57万元,其中:本年收入1670.57万元,包括一般公共预算拨款1670.57万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余171.96万元。财政拨款支出预算1670.57万元,包括:一般公共服务支出 1145.14万元、社会保障和就业支出148.23万元、住房保障支出72.69万元、医疗卫生与计划生育支出101.51万元、其他支出203万元

        二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

        (一)基本支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年一般公共预算财政拨款基本支出1467.57万元,其中:本年收入安排支出1467.57万元,上年结转资金安排支出26.49万元。比2018年执行数(决算数)增加37.07万元,增长2.59%。

        人员经费1154.43万元,主要包括:基本工资300.73万元、津贴补贴181.48万元、奖金65.24万元、社会保障缴费148.23、其他工资福利支出286.99万元、离休费58.81万元、生活补助2.16万元、医疗费101.51万元、住房公积金62.69万元、购房补贴10万元、其他对个人和家庭的补助支出3.81万元;

        公用经费163万元,主要包括:办公费18万元、印刷费15万元、邮电费5万元、差旅费3万元、劳务费5万元、工会经费5.79万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费69.22万元、其他商品和服务支出17.8万元

        (二)项目支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年一般公共预算拨款项目支出203万元,其中:

        1、一般行政管理事务(2010102款)2019年预算58万元,2018年执行数据减少40.7万元,下降41.24%。主要用于考察视察、培训及刊物印刷、慰问看望离退休老干部等

        2、人大代表及常委会会议经费(2010104款)2019年预算125万元,比2018年执行数据增加22.69万元,增加22.18%。主要用于每年召开的人大代表会议支出(会议材料费、场租费、外市县人大代表的食宿费等)

        3、人大立法工作经费(2010105款)2019年预算12万元,比2018年执行数据33.61万减少22.61万元,下降65.33%。主要用于地方法规的制定起草,专家论证费、专家咨询费等。

        4、人大财经预算监督工作经费(2010106款)2019年预算8万元,比2018年执行数据22.54万元减少14.54万元,减少64.51%。主要用于财政预决算的审查专家咨询费、业务培训及预算网络平台建设等。

        三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年“三公”经费财政拨款预算数为24万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 24万元,公务接待费0万元。

        2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20.6     万元,其中:公务用车购置费减少20.6万元,主要原因为车改后无购车计划

        四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年政府性基金预算拨款情况说明

        无政府性基金预算财政拨款单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

        有政府性基金预算财政拨款单位:

        (一)基本支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0 万元。2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

        人员经0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

        公用经费0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

        项目支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

        五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年收支预算情况的总体说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年收入总预算 1842.53元,其中:本年收入1670.57万元,上年结转结余171.96万元;支出总预算1670.57万元,其中:本年支出1670.57万元,年末结转结余0万元。

        本年收入包括:财政拨款预算收入1670.57万元,占100  %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0 %其他预算收入0万元,占0%。

        本年支出包括:行政支出1670.57万元,占100%;事业支出0万元,0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大机关运行经费财政拨款预算1404.88万元,比2018年预算增加363.42万元,增长34.9%。主要原因是:2019年增加了机关事业单位养老、职业年金等社保缴费金额。

        ……为所属单位名称。

        (二)政府采购情况

        2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大占用使用国有资产总体情况为房屋2095平方米,价值474.98万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值205.13万元;办公家具价值121.06万元;其他资产价值139.44万元。国有资产分布情况为:

        本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

        所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

        (四)预算绩效情况

           2019年mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大无重点项目

        (五)其他需说明的事项

        川市人大2019年没有政府性基金预算支出,因此在预算公开时,《政府性基金预算支出表》没有填列数据。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大2019年部门预算——名词解释

            

        (一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

          (二)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

          (三)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

          (四)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

          (五)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

          (六)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

          (七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

          (八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

          (九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

        (十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


        附件3:



        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport项目预算绩效目标公开情况表
        (2019年)
        项目名称人大代表会议经费
        主管部门及代码
        预算单位mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大
        项目属性延续性项目项目期2019-2021年
        项目资金
        (万元)
         中期资金总额360万元 年度资金总额120万元
               其中财政拨款360万元       其中财政拨款120万元
                   其他资金
                   其他资金
        年度目标召开mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人代会,会期预计4-5天,参加代表313人,列席人员及工作人员180左右。人代会为一类会,即590元*500人*4天=1200000元。约需经费120万元(年中有时增加一次人代会)。
        年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值



        数量指标大型会议1次
        会议举办天数4-5天
        参加代表人数313人左右
        列席人员及工作人员180人左右
        质量指标出席率大于95%


        时效指标会议时间每年12月-2月期间内




        成本指标会议经费不大于120万元







        经济效益
        指标
         指标名称1
         指标名称2
        社会效益
        指标
        切实解决人民群众关心的问题成果明显
        代表有充分发言权,实现民主权益保障落实
        生态效益
        指标
         指标名称1
         指标名称2
        可持续影响
        指标
         指标名称1
         指标名称2
        满意度指标服务对象
        满意度指标
        人大代表满意度大于96%




        附件3:



        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport项目预算绩效目标公开情况表
        (2019年)
        项目名称财经预算监督工作经费
        主管部门及代码
        预算单位mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport人大
        项目属性延续性项目项目期2019-2021年
        项目资金
        (万元)
         中期资金总额24万元 年度资金总额8万元
               其中财政拨款24万元       其中财政拨款8万元
                   其他资金
                   其他资金
        年度目标对银川预决算进行审查,发放专家咨询费;外出考察调研;外出培训;举办全市财经监督工作培训班,会议资料印刷;预算网络监督平台建设等。
        年 度 绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值



        数量指标外出考察学习次数不少于1次
        参加培训次数不少于1次
        质量指标外出培训学习报告不少于1份


        时效指标保障时效全年




        成本指标培训费2万元
        专家咨询费2.1万元
        办公经费1.1万元
        差旅费2.8万元


        ……




        经济效益
        指标
         指标名称1
         指标名称2
         ……
        社会效益
        指标
        提升业务水平能力有所提升




        生态效益
        指标
         指标名称1
         指标名称2
         ……
        可持续影响
        指标
         指标名称1
         指标名称2
         ……
        ……

        满意度指标服务对象
        满意度指标
        职工满意度不小于90%





        附件:

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