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索 引 号: | 640100-001/2020-00004 | 发布日期: | 2020-02-07 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委监委 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委 |
名 称: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年部门预算 |
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目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
中共mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪律检查委员会机关是负责全市纪律检查工作的专责机关,在市委和自治区纪委双重领导下进行工作。
二、部门预算单位构成
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委监委机关设16个内设机构。
市纪委监委机关核定编制82名,其中:原市纪委行政编制45名,从市检察院、上前城检察院划转30名;核定机关后勤服务事业编制7名。
市纪委设书记1名,副书记3名,常委5名。市监委设主任1名,由市纪委书记兼任;副主任3名,由市纪委副书记兼任;委员5名,其中3名由市纪委常委兼任。
室主任16名:办公室主任、干部管理室主任、宣教政研室主任、党风政风监督室主任、信访室主任、案件监督管理室(追逃追赃办公室)主任,第一执纪监督室主任、第二执纪监督室主任、第三执纪监督室主任、第四执纪监督室主任、第五审查调查室主任、第六审查调查室主任、第七审查调查室主任、第八审查调查室主任、案件审理室主任、纪检监察干部监督室主任。
副主任16名,由市纪委监委机关根据工作需要设定。内设机构干部职务设置根据中央纪委、中央组织部中纪发〔1988〕8号文件规定执行。
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
||||
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 |
2886.45 |
(一)一般公共服务支出 |
1320.78 |
1320.78 |
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
(四)纪检监察事务 |
1200.00 |
1200.00 |
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
166.38 |
166.38 |
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
98.46 |
98.46 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
100.83 |
100.83 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
2886.45 |
支出总计2886.45 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2019年执行数(决算数)
|
2020年预算数 |
2020年预算数与2019年执行数(决算数) |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
||
2011101 |
行政运行 |
966.19 |
1298.81 |
1298.81 |
|
332.62 |
34.43% |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
30.80 |
29.89 |
29.89 |
|
-0.91 |
-2.95% |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.37 |
105.64 |
105.64 |
|
37.27 |
54.51% |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.50 |
52.82 |
52.82 |
|
9.32 |
21.43% |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
29.07 |
52.82 |
52.82 |
|
23.75 |
81.7% |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.04 |
45.64 |
45.64 |
|
17.60 |
62.77% |
||
2210201 |
住房公积金 |
46.66 |
81.93 |
81.93 |
|
35.27 |
75.59% |
||
2210203 |
购房补贴 |
12.57 |
18.90 |
18.90 |
|
6.33 |
50.36% |
||
2011102 |
一般行政管理事务 |
1988.36 |
1200.00 |
|
1200.00 |
-788.36 |
-39.65% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||
总计 |
1715.96 |
1646.9 |
69.06 |
||||
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|||
30101 |
基本工资 |
|
396.86 |
|
|||
30102 |
津贴补贴 |
|
367.78 |
|
|||
30103 |
奖金 |
|
30.06 |
|
|||
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
105.64 |
|
|||
30109 |
职业年金缴费 |
|
52.82 |
|
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
52.82 |
|
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
45.64 |
|
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
7.92 |
|
|||
30113 |
住房公积金 |
|
81.93 |
|
|||
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
367.64 |
|
|||
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|||
30201 |
办公费 |
|
|
20.00 |
|||
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|||
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||
30204 |
手续费 |
|
|
|
|||
30205 |
水费 |
|
|
|
|||
30206 |
电费 |
|
|
|
|||
30207 |
邮电费 |
|
|
1.50 |
|||
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|||
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|||
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|||
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||
30215 |
会议费 |
|
|
|
|||
30216 |
培训费 |
|
|
|
|||
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|||
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|||
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||
30228 |
工会经费 |
|
|
7.56 |
|||
30229 |
福利费 |
|
0.27 |
|
|||
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
40.00 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|||
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
78.50 |
|
|||
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
29.51 |
|
|||
30301 |
离休费 |
|
27.47 |
|
|||
30302 |
退休费 |
|
|
|
|||
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|||
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|||
30305 |
生活补助 |
|
2.04 |
|
|||
30306 |
救济费 |
|
|
|
|||
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|||
30308 |
助学金 |
|
|
|
|||
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|||
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|||
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数 |
2019年执行数(决算数) |
2020年预算数 |
||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
40 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2019年执行数(决算数)
|
2020年预算数 |
2020年预算数与2019年执行数(决算数) |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
2886.45 |
一、行政支出 |
2886.45 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
2886.45 |
其中:财政拨款支出 |
2886.45 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2886.45 |
本年支出合计 |
2886.45 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
|
(2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
|
(3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2886.45 |
支出总计 |
2886.45 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中: |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
纳入财政专户管理的非税收入 |
||||||||||||||||
2886.45 |
2886.45 |
2886.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
20111011 |
1298.81 |
1298.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
29.89 |
29.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
105.64 |
105.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
52.82 |
52.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
52.82 |
52.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
81.93 |
81.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
18.90 |
18.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2011102 |
1200.00 |
1200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年财政拨款收入预算2886.45万元,其中:本年收入2886.45万元,包括一般公共预算拨款 2886.45万元,政府性基金预算拨 款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2886.45万元,包括:一般公共服务支出1320.78万元、社会保障和就业支出166.38万元、卫生健康支出98.46万元,纪检监察事务支出1200.00万元,住房保障支出100.83万元。
二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年一般公共预算财政拨款基本支出2886.45万元,其中:本年收入安排支出2886.45万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少252.38万元,下降8.04 %。
人员经费1646.90万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如主要包括:基本工资396.86万元、津贴补贴367.78万元、奖金30.06万元、社会保障缴费264.84万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出367.64万元、离休费27.47万元、退休费、抚恤金、生活补助2.04万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金81.93万元、提租补贴、购房补贴18.90万元、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费69.06万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费20.00万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费1.50万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费40.00万元、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年一般公共预算财政拨款项目支出1200.00万元,其中:本年收入安排支出1200.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元,一般行政管理事务2020年预算1200.00万元,包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。
1.一般行政管理事务-案件查办项目:180.00万元,比2019年执行数(决算数)减少140.00万元,减少43.75%;
2.一般行政管理事务-干部监督管理项目:70.00万元,比2019年执行数(决算数)减少89.50万元,减少56.11%;
3.一般行政管理事务-纪律审查管理中心经费:450.00万元,比2019年执行数(决算数)减少550.00万元,减少55.00%;
4.一般行政管理事务-市委专项巡察工作经费:450.00万元,比2019年执行数(决算数)增加16.14万元,增加3.72%;
5.一般行政管理事务-政研宣教工作项目:50.00万元。比2019年执行数据增加25.00万元,增加100%。
三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年“三公”经费财政拨款预算数为40.00 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费40 .00 万元,公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少 0.18 45 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因车辆数量无变化;公务接待费减少0.1845万元,主要原因是执行相关规定,厉行节约。
四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降) %。
人员经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年收支预算情况的总体说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年收入总预算2886.45万元,其中:本年收入2886.45万元,上年结转结余0万元;支出总预算2886.45万元,其中:本年支出2886.45万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2886.45万元,占 100 %;事业预算收入0万元,占 %;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占 0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出2886.45万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算127.7万元,比2019年预算增加13.73万元,增长9.7%。主要原因是:2020年机构改革检察院转隶人员增加,相应的运行费用增加。
中国共产党mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪律检查委员会为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2020年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委占用使用国有资产总体情况为房屋46.84平方米,价值6.42万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋46.84平方米,价值6.42万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值136.54万元;办公家具价值205.08万元;其他资产价值163.58万元。
(四)预算绩效情况
1.2020年预算绩效开展工作计划
2020年我单位将严格执行部门预算,各类项目按绩效指标通过查看资料,发放问卷等形式进行综合评定,并开展绩效考评。
2.2020年公开绩效目标的项目概述
见附表1
(五)其他需说明的事项
我单位无其他说明事项
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2020年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件: