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        索 引 号:640100-001/2019-00001 发布日期:2019-02-18
        发布机构: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委监委 责任部门: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委
        名 称:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年部门预算

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年部门预算

            第一部分  单位概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分  2019年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、政府性基金预算支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

        第三部分  2019年部门预算情况说明

        第四部分  名词解释

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年部门预算——单位概况

        一、主要职能

        中共mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪律检查委员会机关是负责全市纪律检查工作的专责机关,在市委和自治区纪委双重领导下进行工作,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是:监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport监察委员会机关是行使国家监察职能的专责机关,由市人民代表大会选举产生,并接受其监督,主要职责是:监督、调查、处置,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

        二、部门预算单位构成

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委监委机关设16个内设机构:

        (一)办公室。负责处理委机关日常事务,协助常委会、书记办公会做好政务工作;负责市纪委全委会、常委会、市监委会议及其他重要会议、活动的筹备组织;负责有关文件文稿起草、公文处理、通报和信息编发、议案、建议、提案处理等工作;负责市纪委全会、常委会、市监委会议决定事项及领导批示件落实情况的督促检查;负责行政管理、后勤服务、保密管理、档案管理、信息化建设等工作,负责年度绩效考评工作,机关对外联络和联系市纪委委员工作。

        (二)干部管理室。负责全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;按照干部管理权限承办纪委监委机关、巡察、派驻机构、县(市)区纪委有关干部人事工作;负责市纪委监委机关、巡察、派驻机构干部培训工作和年度考核工作;负责机关离退休干部的服务与管理工作;负责委机关党的建设、日常政治学习、纪律作风建设和党员思想政治工作;负责对党员进行教育管理和监督;做好发展党员工作;指导和协调机关工会、共青团和妇委会工作等。

        (三)宣教政研室。负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的宣传教育,做好机关新闻事务和新闻发布工作;负责纪检监察网站、微信平台的维护管理和党风廉政月刊编撰工作,做好网络舆情信息和网上舆论引导,以及廉政文化建设工作;承担委机关中心组理论学习筹备与服务工作;起草、修订党风廉政建设等规范性文件及有关制度,做好有关法律法规制度的咨询答复、解释、清理等工作;综合分析党风廉政建设和反腐败工作情况,撰写理论文章、调研报告及有关文稿等。

        (四)党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线、方针、政策和决议、法律法规等情况的监督检查;综合协调全面从严治党“两个责任”的考核检查工作以及党政领导干部问责工作;综合协调中央八项规定精神落实的监督执纪问责,组织协调纠治“四风”等作风问题的监督检查;综合协调涉农扶贫领域等侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责;指导各县(市)区及市直各部门(单位)党风政风监督工作;综合协调“电视问政”等媒体曝光问题整改落实的监督检查及追责问责工作。

        (五)信访室。受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法和职务犯罪行为的检举控告,受理不服党纪政务处分及其他处理的申诉。做好群众来信、来访、电话及网络举报的受理和处置工作,向委机关案件监督管理室移送反映市管干部和单位有关举报件,向下级纪检监察机关转(交)办有关举报件。汇总统计分析信访举报情况,提供信访举报分析信息。督促指导全市纪检监察机关(机构)信访举报工作。处置信访举报中的突发情况。

        (六)案件监督管理室(追逃追赃办公室)。负责委机关权限范围内问题线索的受理和集中统一管理;负责查办案件相关工作的组织协调;负责对办案全过程的监督检查;负责对案件的跟踪督办;负责对查办案件及其相关专项工作情况进行统计分析;负责对涉案款物的管理;负责对市委管理干部任职、出国(境)、评先评优前党风廉政意见回复;负责执纪审查安全工作的监督检查;领导纪律审查服务中心工作;指导全市纪检监察系统的案件监督管理工作;承担mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport反腐败协调领导小组办公室及追逃追赃办公室的日常工作。

        (七)第一执纪监督室至第四执纪监督室。负责监督检查联系县(市)区和部门党组织、党员执行党章和党内法规、党的路线、方针、政策和决议,贯彻落实中央决策部署等情况;负责监督检查联系县(市)区和部门党组织落实全面从严治党“两个责任”,加强作风建设,落实中央八项规定精神等情况;负责监督检查联系县(市)区和部门党组织维护党的纪律,推进党风廉政建设和反腐败工作情况;负责监督监察对象遵守国家法律、执行上级决定、廉洁从业从政、秉公用权等情况;制定执纪监督部门规范性文件,规范工作程序。

        (八)第一审查调查室至第四审查调查室。负责对市直单位党组织,县(市)区党委、纪委等党组织和同级党委管理的干部违反党的章程、党内法规和党的纪律的比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处置建议;负责对履行职责不力,失职失责的党组织和党员领导干部及其他领导人员的问责调查,参与事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查,并提出处理建议;负责依法调查管辖范围内的公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为,提出处置建议;做好移交问题线索的日常管理工作;协助、配合有关部门开展巡视巡察。

        (九)案件审理室。审理市纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件;按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件,报批、备案或征求意见的案件;审理需呈报上级党委、纪委监委,同级党委、政府审批的案件;承办对不起诉决定的复议事项;承办纪委监委处分到期解除及恢复党员权利的案件;承办本级纪委监委受处分人员的教育回访工作;承办监委的行政复议和行政应诉事项;检查本级和下级纪委监委处分决定执行情况;指导纪委监委派驻机构和下级纪委监委案件审理工作;承办涉法案件证据材料的审核工作,审结后移送。

        (十)纪检监察干部监督室。监督检查全市纪检监察干部遵守和执行党章及其他党内法规,遵守和执行党的路线、方针、政策和决议、法律法规等方面情况;按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索的初核及审查调查工作,提出处理建议;研究制定关于加强纪检监察干部监督的规范性文件,指导全市纪检监察干部监督工作,督办有关违纪案件的调查处理。

        市纪委监委机关核定编制80名(不含纪委书记1名,编制单列),其中:原市纪委行政编制38名,从市检察院、上前城检察院划转42名;核定机关后勤服务事业编制4名。

        市纪委设书记1名,副书记3名,常委5名。市监委设主任1名,由市纪委书记兼任;副主任3名,由市纪委副书记兼任;委员5名,其中3名由市纪委常委兼任。

        室主任16名:办公室主任、干部管理室主任、宣教政研室主任、党风政风监督室主任、信访室主任、案件监督管理室(追逃追赃办公室)主任、第一执纪监督室主任、第二执纪监督室主任、第三执纪监督室主任、第四执纪监督室主任、第一审查调查室主任、第二审查调查室主任、第三审查调查室主任、第四审查调查室主任、案件审理室主任、纪检监察干部监督室主任。

        副主任16名,由市纪委监委机关根据工作需要设定。内设机构干部职务设置根据中央纪委、中央组织部中纪发〔1988〕8号文件规定执行。

        三、其他事项

        市纪委派驻纪检组更名为市纪委监委派驻纪检监察组。mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪律审查服务中心。mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪律审查服务中心,为mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪律检查委员会所属正科级事业单位,主要负责mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪律审查中心日常管理、安全保障及办案陪护人员的监督、指导、培训等工作。

        核定全额预算事业编制3名,核定科级领导职数:主任1名(正科级),副主任1名(副科级)。

        我单位车辆保有量5辆,2018年末车辆实有数为10辆,因我单位机构改革成立了mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport监察委员会,从市检察院、上前城检察院划转编制42名,调拨车辆5辆,市检察院还未做调拨手续。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年部门预算——预算表

        一、财政拨款收支预算总表

        财政拨款收支预算总表

        单位:万元

        收     入

        支     出

        项    目

        预算数

        项目(按功能分类)

        预算数

        小计

        一般公共预算财政拨款支出

        政府性基金预算财政拨款支出

        一、本年收入

        3388.05

        一、本年支出

        3388.05

        3388.05


        (一)一般公共预算财政拨款收入

        3388.05

        (一)一般公共服务支出

        3048.78

        3048.78


        (二)政府性基金预算财政拨款收入


        (二)外交支出






        (三)国防支出






        (四)公共安全支出






        (五)教育支出






        (六)科学技术支出






        (七)文化旅游体育与传媒支出






        (八)社会保障和就业支出

        175.47

        175.47




        (九)卫生健康支出

        82.47

        82.47




        (十)节能环保支出






        (十一)城乡社区支出






        (十二)农林水支出






        (十三)交通运输支出






        (十四)资源勘探信息等支出






        (十五)商业服务业等支出






        (十六)金融支出






        (十七)自然资源海洋气象等支出






        (十八)住房保障支出

        81.33

        81.33




        (十九)粮油物资储备支出






        (二十)灾害防治及应急管理支出






        (二十一)其他支出










        二、上年结转结余


        二、年末结转结余




        (一)一般公共预算财政拨款


        (一)一般公共预算财政拨款




        (二)政府性基金预算财政拨款


        (二)政府性基金预算财政拨款




        收入总计

        3388.05

        支出总计3388.05

        注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

        二、一般公共预算财政拨款支出表

        一般公共预算财政拨款支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出


        增减额

        增减%

        2011101

        行政运行

        648.18

        1060.42

        1060.42


        412.24

        63.60

        2011102

        一般行政管理事务

        436.29

        1988.36


        1988.36

        1552.07

        355.74

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        28.13

        23.22

        23.22


        -4.91

        -17.45

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        56.42

        108.75

        108.75


        52.33

        92.75

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        2.13

        43.50

        43.50


        41.37

        1942.25

        2101101

        行政单位医疗

        23.49

        43.50

        43.50


        20.01

        85.19

        2101103

        公务员医疗补助

        23.40

        38.97

        38.97


        15.57

        66.53

        2210201

        住房公积金

        36.52

        67.60

        67.60


        31.08

        85.10

        2210203

        购房补贴

        13.73

        13.73

        13.73


        0

        0

        三、一般公共预算财政拨款基本支出表

        一般公共预算财政拨款基本支出表

        单位:万元

        经济科目

        基本支出预算

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        日常公用支出

        总计

        1399.69

        1186.36

        213.33

        301

        一、工资福利支出

        1163.52

        1163.52


        30101

        基本工资

        284.60

        284.60


        30102

        津贴补贴

        235.41

        235.41


        30103

        奖金

        23.72

        23.72


        30106

        伙食补助费




        30107

        绩效工资




        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        108.75

        108.75


        30109

        职业年金缴费

        43.50

        43.50


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        43.50

        43.50


        30111

        公务员医疗补助缴费

        38.97

        38.97


        30112

        其他社会保障缴费

        6.53

        6.53


        30113

        住房公积金

        67.60

        67.60


        30114

        医疗费

        5.46

        5.46


        30199

        其他工资福利支出

        305.48

        305.48


        302

        二、商品和服务支出

        213.33


        213.33

        30201

        办公费

        20.00


        20.00

        30202

        印刷费




        30203

        咨询费




        30204

        手续费




        30205

        水费




        30206

        电费




        30207

        邮电费

        1.50


        1.50

        30208

        取暖费




        30209

        物业管理费




        30211

        差旅费




        30212

        因公出国(境)费用




        30213

        维修(护)费




        30214

        租赁费




        30215

        会议费




        30216

        培训费




        30217

        公务接待费




        30218

        专用材料费




        30224

        被装购置费




        30225

        专用燃料费




        30226

        劳务费




        30227

        委托业务费




        30228

        工会经费

        6.24


        6.24

        30229

        福利费

        0.23


        0.23

        30231

        公务用车运行维护费

        40.00


        40.00

        30239

        其他交通费用

        70.78


        70.78

        30240

        税金及附加费用




        30299

        其他商品和服务支出

        74.58


        74.58

        303

        三、对个人和家庭的补助

        22.84

        22.84


        30301

        离休费

        19.42

        19.42


        30302

        退休费




        30303

        退职(役)费




        30304

        抚恤金




        30305

        生活补助

        2.04

        2.04


        30306

        救济费




        30307

        医疗费补助




        30308

        助学金




        30309

        奖励金




        30310

        个人农业生产补贴




        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

        1.38

        1.38


        310

        四、资本性支出




        31002

        办公设备购置




        31003

        专用设备购置




        31007

        信息网络及软件购置更新




        31099

        其他资本性支出




        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        单位:万元

        2018年预算数

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        21

        0

        20

        0

        20

        1

        25.47

        0

        25.36

        0

        25.36

        0.11

        40

        0

        40

        0

        40

        0









































































        五、政府性基金预算财政拨款支出表

        政府性基金预算财政拨款支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        增减额

        增减%

        小计

        人员经费

        日常公用经费

        -

        -

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        0



















































        注:本表内容本单位不涉及。

        六、部门收支预算总表

        部门收支预算总表

        单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、财政拨款预算收入

        3388.05

        一、行政支出

        4366.30

        (1)一般公共预算财政拨款收入

        3388.05

        其中:财政拨款支出

        4338.57

        (2) 政府性基金预算财政拨款收入


        非同级财政拨款支出

        27.73

        二、事业预算收入


        二、事业支出


        其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


        其中:财政拨款支出


        纳入财政专户管理的非税收入


        非同级财政拨款支出


        三、上级补助预算收入


        三、经营支出


        四、附属单位上缴预算收入


        四、上缴上级支出


        五、经营预算收入


        五、对附属单位补助支出


        六、债务预算收入


        六、投资支出


        七、非同级财政拨款预算收入


        七、债务还本支出


        八、投资预算收益


        八、其他支出


        九、其他预算收入








        本年收入合计

        3388.05

        本年支出合计

        4366.30





        十、上年结转

        978.25

        九、年末结转结余


        (1)财政拨款结转

        950.52

        (1)财政拨款结转


        其中:一般公共预算财政拨款收入

        950.52

        其中:一般公共预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


        (2)非财政拨款结转

        27.73

        (2)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款

        27.73

        政府性基金预算财政拨款收入


        十一、上年结余


        (3)非财政拨款结转


        (1)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


        (4)非财政拨款结余


        (2)非财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:本级横向财政拨款


        非本级财政拨款


        非本级财政拨款


        (5)专用结余


        (3)专用结余


        (6)经营结余


        (4)经营结余








        收入总计

        4366.30

        支出总计

        4366.30

        七、部门收入总表

        部门收入总表

        单位:万元

        本年收入合计

        财政拨款预算收入

        事业预算收入

        上级补助预算收入

        附属单位上缴预算收入

        经营预算收入

        债务预算收入

        非同级财政拨款预算收入

        投资预算收益

        其他预算收入

        小计

        一般公共预算财政拨款收入

        政府性基金预算财政拨款收入

        小计

        其中:


        小计

        非本级财政拨款

        本级横向财政拨款

        非同级财政拨款(科研及辅助活动)

        纳入财政专户管理的非税收入

        3388.05

        3388.05

        3388.05






























































        八、部门支出总表

        部门支出总表

        单位:万元

        科目编码

        本年支出合计

        行政支出

        事业支出

        经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        投资支出

        债务还本支出

        其他支出

        2011101-行政运行

        1060.42

        1060.42








        2011102-一般行政管理事务

        1988.36

        1988.36








        2080504-未归口管理的行政单位离退休

        23.22

        23.22








        2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

        108.75

        108.75








        2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

        43.50

        43.50








        2101101-行政单位医疗

        43.50

        43.50








        2101103-公务员医疗补助

        38.97

        38.97








        2210201-住房公积金

        67.60

        67.60








        2210203-购房补贴

        13.73

        13.73
















































        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年部门预算——部门预算情况说明

        一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年财政拨款收入预算3388.05万元,其中:本年收入3388.05 万元,包括一般公共预算拨款3388.05万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余    978.25万元。财政拨款支出预算3388.05万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出3048.78万元、社会保障和就业支出175.47万元、卫生健康支出82.47万元、住房保障支出81.33万元。

        二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

        (一)基本支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年一般公共预算财政拨款基本支出1431.58万元,其中:本年收入安排支出1399.69万元,上年结转资金安排支出31.89万元。比2018年执行数(决算数)增加599.58万元,增长72.06%。

        人员经费1186.36万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。其中:基本工资284.60万元、津贴补贴235.41万元、奖金23.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.75万元、机关事业单位职业年金缴费43.50万元、职工基本医疗保险缴费43.50万元、公务员医疗补助缴费38.97万元、其他社会保障缴费6.53万元、住房公积金67.60万元、医疗费5.46万元、其他工资福利支出305.48万元、离休费19.42万元、生活补助2.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.38万元;

        公用经费213.33万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。其中:办公费20万元、邮电费1.5万元、工会经费6.24万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费70.78万元、其他商品和服务支出74.58万元。

        (二)项目支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年一般公共预算财政拨款项目支出2906.99万元,其中:本年收入安排支出1988.36万元,上年结转结余资金安排支出918.63万元。比2018年执行数据增加1552.07万元,增长355.74%。

        主要用于1.查办大案、要案有关的经费保障支出,包括误餐、区内外差费、办公耗材、燃油、信件等工作经费。2.司法鉴定(物品鉴定)50万元。3.外出办案70万元。4.办案补贴120万元。5.留置人员专用服装、生活用品等20万元。6.办案人员手机电话费10万元。7.其他50万元。8.举办全市村、社区纪检监察干部能力素质提升培训班,培训地点:市委党校,共2期,每期5天,参训人员共计400人。费用:每人每天450元,共计90万元。含师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、其他费用等。9.组织参加中纪委、区纪委举办的纪检监察干部综合和业务培训班,培训地点:北京纪检监察学院、北戴河培训中心、杭州培训中心,参训人员40人。费用:每人每期6000元,共计24万元,含往返交通费、师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等。10.委机关外出警示教育、党性教育费用4万元。含往返交通费、师资费、门票费等。11.举办党性修养提高班,培训地点:六盘山,共2期,每期3天,参训人员80人。费用:每期7万元,共计14万元。含往返交通费、师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等。12.举办全市纪检监察系统执纪监督和审查调查业务培训班,培训地点:中国政法大学,参训人员50人。费用:共计27.5万元。

        13.按照区纪委要求,每年对各项保护平台运行情况进行维护,每年信息化建设维护费用,办公设施设备完善等。14.按照自治区纪委常委会议要求,配合中央纪委信息中心做好现场培训,培训规模约150人左右,采取一人一台电脑,由中纪委信息中心和软件开发单位技术人员进行现场培训。15.水电暖气、物业服务、综合维保、餐饮等日常平稳有序运行旨在服务好在中心开展的执纪审查工作,保障谈话对象的医疗、饮食和休息;做好执纪审查场所的安全工作,监督管理执纪场所监控信息和审查信息;对重要的调查谈话和立案审查谈话进行录音录像;对执纪审查陪护人员的监督、指导、业务培训等工作,协助案件监督管理室对执纪审查人员进行监督;切实保障好留置任务和谈话任务。物业服务费用116万元;能耗费用(水、电、暖气)110万元;维修耗材、消防维保6万元;绿化养护7万元;床单清洗50万元;办公用品耗材10万元;餐厅设备维护、维修及损耗5万元;餐厅运行费520万元;办公设备配置60万元;通讯电话网络14万元;其他102万元;16.巡察干部工作补助:90人×200天×155元=279万元。17.巡察住宿费:90人×110天×100元=99万元。18.巡察培训费:90人×450天×4次=16.2万元;巡察干部外出培训费:20万。19.编印巡察手则等培训材料:0.3万元×4次=1.2万元。20.巡察车辆保障费:0.5万元×4轮=2万元。21.网络维护费及网络费:0.25万×12月=3万元。22.日常生活用品购置等费用1万元。23.办公设施设备购置及办公用品、办公耗材等费用10万元。24.订阅书报及邮寄费:0.1万元×15室=1.5万元;宿舍被褥清洗费:0.08万元×12次=0.96万元。25.开展培训、调研活动。26.开展党风廉政巡回宣讲活动,举办各类讲座、报告会。27.编印《党风与廉政》月刊8元*1000本*12期=96000元和年度综合本100本*280元=28000元。28.编印警示录、忏悔录、典型案例等教育刊物。29.编印纪检工作宣传册、专题读本。30.维护“银川纪委监委网站”正常运行费用15000元。31.编印《反腐倡廉政策法规选编》1650册,每册18元,共计29700元。32.制作警示教育片共计5万元。

        2011102—一般行政管理事务-案件查办项目320.00万元,查办大案、要案有关的经费保障支出,包括误餐、区内外差费、办公耗材、燃油、信件等工作经费。1.司法鉴定(物品鉴定)50万元;2.外出办案70万元;3.办案补贴120万元;4.留置人员专用服装、生活用品等20万元;5.办案人员手机电话费10万元;6.其他50万元。

        2011102—一般行政管理事务-干部监督管理项目159.50万元,1、举办全市村、社区纪检监察干部能力素质提升培训班,培训地点:市委党校,共2期,每期5天,参训人员共计400人。费用:每人每天450元,共计90万元。含师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、其他费用等。
        2、组织参加中纪委、区纪委举办的纪检监察干部综合和业务培训班,培训地点:北京纪检监察学院、北戴河培训中心、杭州培训中心,参训人员40人。费用:每人每期6000元,共计24万元,含往返交通费、师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等。
        3、委机关外出警示教育、党性教育费用4万元。含往返交通费、师资费、门票费等。
        4、举办党性修养提高班,培训地点:六盘山,共2期,每期3天,参训人员80人。费用:每期7万元,共计14万元。含往返交通费、师资费、住宿费、伙食费、培训资料费等。
        5、举办全市纪检监察系统执纪监督和审查调查业务培训班,培训地点:中国政法大学,参训人员50人。费用:共计27.5万元。

        2011102—一般行政管理事务-纪检监察机关综合平台办公建设维护经费50.00万元,1、按照区纪委要求,每年对各项保护平台运行情况进行维护,每年信息化建设维护费用,办公设施设备完善等。2、按照自治区纪委常委会议要求,配合中央纪委信息中心做好现场培训,培训规模约150人左右,采取一人一台电脑,由中纪委信息中心和软件开发单位技术人员进行现场培训。

        2011102—一般行政管理事务-纪律审查服务中心经费1000.00万元,水电暖气、物业服务、综合维保、餐饮等日常平稳有序运行旨在服务好在中心开展的执纪审查工作,保障谈话对象的医疗、饮食和休息;做好执纪审查场所的安全工作,监督管理执纪场所监控信息和审查信息;对重要的调查谈话和立案审查谈话录音录像;对执纪审查陪护人员的监督、指导、业务培训等工作,协助案件监督管理室对执纪审查人员进行监督;切实保障好留置任务和谈话任务。1.物业服务费用116万元;能耗费用(水、电、暖气)110万元;维修耗材、消防维保6万元;绿化养护7万元;床单清洗50万元;办公用品耗材10万元;餐厅设备维护、维修及损耗5万元;餐厅运行费520万元;办公设备配置60万元;通讯电话网络14万元;其他102万元。

        2011102—一般行政管理事务-市委专项巡察工作经费433.86万元,1.巡察干部工作补助:90人×200天×155元=279万元;2.巡察住宿费:90人×110天×100元=99万元;3.巡察培训费:90人×450天×4次=16.2万元;巡察干部外出培训费:20万;5.编印巡察手则等培训材料:0.3万元×4次=1.2万元;6.巡察车辆保障费:0.5万元×4轮=2万元;7.网络维护费及网络费:0.25万×12月=3万元;8.日常生活用品购置等费用1万元;9.办公设施设备购置及办公用品、办公耗材等费用10万元;10.订阅书报及邮寄费:0.1万元×15室=1.5万元;宿舍被褥清洗费:0.08万元×12次=0.96万元。

        2011102—一般行政管理事务-政研宣教工作项目25.00万元,1.开展培训、调研活动; 2.开展党风廉政巡回宣讲活动,举办各类讲座、报告会; 3.编印《党风与廉政》月刊8元*1000本*12期=96000元和年度综合本100本*280元=28000元; 4.编印警示录、忏悔录、典型案例等教育刊物; 5.编印纪检工作宣传册、专题读本; 6.维护“银川纪委监委网站”正常运行费用15000元;7.发放各类征文稿; 8.编印《反腐倡廉政策法规选编》1650册,每册18元,共计29700元; 9.制作警示教育片共计5万元。

        三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年“三公”经费财政拨款预算数为40万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费40万元,公务接待费0万元。

        2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加19万元,其中:因公出国(境)费0万元,同比去年无增减变化,主要原因我单位无因公出国(境)费用;公务用车购置费0万元,同比去年无增减变化,主要原因我单位无公务用车购置费用;公务用车运行费增加20万元,主要原因成立了mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport监察委员会,检察院调拨车辆5辆,同比去年增加车辆5辆,公务接待费减少1万元,主要原因我单位本着厉行节约的原则,压缩公务接待费用。

        四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年政府性基金预算拨款情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

        五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年收支预算情况的总体说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019年收入总预算4366.30万元,其中:本年收入3388.05万元,上年结转结余978.25万元;支出总预算4366.30万元,其中:本年支出4366.30万元,年末结转结余0万元。

        本年收入包括:财政拨款预算收入3388.05万元,占   77.60%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0  万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占 0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

        本年支出包括:行政支出4366.30万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算213.33万元,比2018年预算增加87.49万元,增长69.52%。主要原因是人员日常公用经费支出,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

        (二)政府采购情况

        2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        2019年度本单位没有政府采购项目,未做预算安排。需要采购项目是根据工作需要更新日常办公设备、网络系统维护及新调入人员购置办公设备,均为货物类,属分散采购类别。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委占用使用国有资产总体情况为房屋46.84平方米,价值6.42万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值136.54万元;办公家具价值107.87万元;其他资产价值242.76万元。国有资产分布情况为:

        本级部门房屋46.84平方米,价值6.42万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值136.54万元;办公家具价值107.87万元;其他资产价值242.76万元。

        所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

        (四)预算绩效情况

        1、2019年预算绩效开展工作计划

        2019年将严格按照执行部门预算,各类项目按绩效指标通过查看资料、发放问卷等形式进行综合评定,并开展绩效考评。

        2、2019年公开绩效目标的项目概述

        (1)干部监督管理项目159.50万元,提高全市纪检监察干部综合能力素质,补齐本领不强短板,建设高素质专业化纪检监察队伍。按照中纪委、区纪委的要求、市委市政府确定。按照全市纪检监察干部教育培训计划,选派机关、市委巡视机构干部参加中央纪委培训班,组织举办市纪委市监委自办培训班,做好全市纪检监察干部教育培训工作,提高参训人员的政治理论水平和业务工作能力,为全市党风廉政建设和反腐败斗争工作提供人才保障。通过举办各类各批次培训班,提高纪检监察队伍专业能力、专业素养、培养专业作风,提高严守政治纪律和政治规矩的思想自觉和行动自觉,加强全市纪检监察干部党性修养,提升思想境界、涵养道德,锻造政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍。

        (2)宣教政研室工作项目25万元,着力构建立体宣教模式,扎实推进党风廉政宣传教育,切实抓好理论调研和政策研究工作,为推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展提供有力思想保证和舆论支持。通过开展党风廉政巡回宣讲,举办各类讲座、报告会,编印各类警示录、忏悔录等教育刊物,制作警示教育片,开展警示教育活动,开展调研等,扎实推进党风廉政宣传教育和政策研究工作,为推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展提供有力思想保证和舆论支持。

        (五)其他需说明的事项

        我单位无其他需说明的事项。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport纪委2019部门预算——名词解释

        (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

        (二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        (三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

        (四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

        (五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

        (六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

        (七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

        (八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

        (九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        (十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        (十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        (十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        (十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        (十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

        (十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

        (十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:

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