<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        无障碍 | 长者版

        当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算

        索 引 号:640100-142/2018-73827 发布日期:2018-02-22
        发布机构: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心 责任部门: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心
        名 称:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年部门预算

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年部门预算

           目录

            

          第一部分    单位概况 

          一、主要职能 

          二、部门预算单位构成 

          第二部分    2018年部门预算表 

          一、财政拨款收支总表 

          二、财政拨款支出总表 

          三、一般公共预算支出表 

          四、一般公共预算基本支出表 

          五、一般公共预算“三公”经费支出表 

          六、政府性基金预算支出表 

          七、部门收支总表 

          八、部门收入总表 

          九、部门支出总表 

          第三部分    2018年部门预算情况说明 

          第四部分    名词解释 

            

            

            

            

            

          mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年部门预算 

            

          第一部分    单位概况 

            

          一、主要职能 

          承担全市应急指挥、社会治安综合治理和服务热线投诉的受理、转办督办等工作。先期开展各类服务热线的整合、投诉的受理、转办督办以及为应急指挥、社会治安综合治理提供相关技术支撑等工作,最终实现全市应急指挥、社会治安综合治理、服务热线投诉受理转办督办功能的全面统一。 

          (一)贯彻、落实中央、自治区有关智慧城市建设、管理方面的政策和法律法规,逐步整合全市具有公共服务职能的信息平台,建立全市统一调度指挥平台,开展智慧城市指挥工作 

          (二)整合全市各类服务热线,建立健全“12345”便民服务体系,统一承接受理行政化服务、社会化服务诉求。建立健全各类服务热线线上分拨反馈落实办理制度,对“12345”各级平台单位办理市民诉求情况进行交办并追踪办理结果。 

          (三)负责对市民诉求内容、办理进度、办理结果、群众满意度等进行多维度数据分析,为政府各部门的管理提供精准指向,推动行政资源再配置和社会化服务资源再造。 

          (四)负责为市应急委、市综治委相关成员单位和入驻的市应急办、综治办开展工作提供信息化技术保障,组织入驻人员培训、考核等日常管理、后勤保障工作 

          (五)负责收集、整理全市应急基础数据、应急预案等并录入指挥平台,收集、整理、整合“人、地、事、物、情、组织”等社会治理信息;配合实现城乡网格划分、管理联动、跨部门的信息共享和业务协同。 

          (六负责协助相关部门对全市公共安全形势及社会重点要素、基层民情形势进行分析研判,为政府及部门工作提供决策依据。 

          (七)完成上级部门交办的其它工作。 

          二、部门预算单位构成 

          mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心为mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级预算单位。 

        第二部分    2018部门预算表

        一、财政拨款收支预算总表

        财政拨款收支预算总表

                                                                         单位:万元

            

            

           

        预算数

        项目(按功能分类)

        预算数

        小计

        公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        一、本年收入

        446

        一、本年支出

        446

        446

         

        (一)一般公共预算财政拨款

        446

        (一)一般公共服务支出

        446

        446

         

        (二)政府性基金预算财政拨款

         

        (二)外交支出

         

         

         

         

         

        (三)国防支出

         

         

         

         

         

        (四)公共安全支出

         

         

         

         

         

        (五)教育支出

         

         

         

         

         

        (六)科学技术支出

         

         

         

         

         

        (七)文化体育与传媒支出

         

         

         

         

         

        (八)社会保障和就业支出

         

         

         

         

         

        (九)医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

         

         

        (十)节能环保支出

         

         

         

         

         

        (十一)城乡社区支出

         

         

         

         

         

        (十二)农林水支出

         

         

         

         

         

        (十三)交通运输支出

         

         

         

         

         

        (十四)资源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        (十五)商业服务业等支出

         

         

         

         

         

        (十六)金融支出

         

         

         

         

         

        (十七)国土海洋气象等支出

         

         

         

         

         

        (十八)住房保障支出

         

         

         

         

         

        (十九)粮油物资储备支出

         

         

         

         

         

        (二十)其他支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        二、上年结转结余

         

         二、年末结转结余

         

         

         

        (一)一般公共预算财政拨款

         

        (一)一般公共预算财政拨款

         

         

         

        (二)政府性基金预算财政拨款

         

        (二)政府性基金预算财政拨款

         

         

         

        收入总计

        446 

        支出总计446

        注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


        二、财政拨款支出预算总表

        财政拨款支出预算总表

                                                                               单位:万元

        功能分类科目

        2016预算安排总计

        公共财政预算拨款

        政府性基金预算财政拨款

        科目编码

        科目名称

        合计

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport本级财力安排

        自治区专项转移支付

        自治区一般性转移支付

        市本级本级财力安排

        自治区专项转移支付

        自治区一般性转移支付

        小计

        市本级经费拨款

        纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

        2010302

        一般行政管理事务

         

        446 

        446 

        446 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        三、一般公共预算支出表

        一般公共预算支出表

                                                                           单位:万元

        功能分类科目

        2017年执行数

         

        2018年预算数

        2018年预算数与2017年执行数

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

        增减额

        增减%

        2010302

        一般行政管理事务

         

        446 

         

        446 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        四、一般公共预算基本支出表

        一般公共预算基本支出表

                                                                           单位:万元

        经济科目

        基本支出预算

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        日常公用支出

        总计

         

         

         

        301

        一、工资福利支出

         

         

         

        30101

        基本工资

         

         

         

        30102

        津贴补贴

         

         

         

        30103

        奖金

         

         

         

        30106

        伙食补助费

         

         

         

        30107

        绩效工资

         

         

         

        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

         

         

         

        30109

        职业年金缴费

         

         

         

        30110

        职工基本医疗保险缴费

         

         

         

        30111

        公务员医疗补助缴费

         

         

         

        30112

        其他社会保障缴费

         

         

         

        30114

        医疗费

         

         

         

        30199

        其他工资福利支出

         

         

         

        302

        二、商品和服务支出

         

         

         

        30201

        办公费

         

         

         

        30202

        印刷费

         

         

         

        30203

        咨询费

         

         

         

        30204

        手续费

         

         

         

        30205

        水费

         

         

         

        30206

        电费

         

         

         

        30207

        邮电费

         

         

         

        30208

        取暖费

         

         

         

        30209

        物业管理费

         

         

         

        30211

        差旅费

         

         

         

        30212

        因公出国(境)费用

         

         

         

        30213

        维修(护)费

         

         

         

        30214

        租赁费

         

         

         

        30215

        会议费

         

         

         

        30216

        培训费

         

         

         

        30217

        公务接待费

         

         

         

        30218

        专用材料费

         

         

         

        30224

        被装购置费

         

         

         

        30225

        专用燃料费

         

         

         

        30226

        劳务费

         

         

         

        30227

        委托业务费

         

         

         

        30228

        工会经费

         

         

         

        30229

        福利费

         

         

         

        30231

        公务用车运行维护费

         

         

         

        30239

        其他交通费用

         

         

         

        30240

        税金及附加费用

         

         

         

        30299

        其他商品和服务支出

         

         

         

        303

        三、对个人和家庭的补助

         

         

         

        30301

        离休费

         

         

         

        30302

        退休费

         

         

         

        30303

        退职(役)费

         

         

         

        30304

        抚恤金

         

         

         

        30305

        生活补助

         

         

         

        30306

        救济费

         

         

         

        30307

        医疗费补助

         

         

         

        30308

        助学金

         

         

         

        30309

        奖励金

         

         

         

        30310

        个人农业生产补贴

         

         

         

        30399

        其他对个人和家庭的补助支出

         

         

         

        310

        四、资本性支出

         

         

         

        31002

        办公设备购置

         

         

         

        31003

        专用设备购置

         

         

         

        31007

        信息网络及软件购置更新

         

         

         

        31099

        其他资本性支出

         

         

         

        注:由于中心机构编制方案《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心(mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport12345便民服务中心)机构编制方案》的通知(银机编发〔201813号),于2018115日经mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport机构编制委员会印发,所有人员关系均在原单位,尚未办理调动手续,所以2018年暂无一般公共预算基本支出。

        五、一般公共预算“三公”经费支出表

        一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                           单位:万元

        2017年预算数

        2017年执行数

        2018年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:由于中心机构编制方案《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心(mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport12345便民服务中心)机构编制方案》的通知(银机编发〔201813号),于2018115日经mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport机构编制委员会印发,目前正在办理财务独立等相关手续,所以2018年暂无一般公共预算“三公”经费支出。

        六、政府性基金预算支出表

        政府性基金预算支出表

                                                               单位:万元

        功能分类科目

        2018年预算安排总计

        基本支出

        项目支出

        科目编码

        科目名称

        小计

        工资福利支出

        商品和服务支出

        对个人和家庭的补助

        资本性支出

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年无政府性基金预算支出。

        七、部门收支预算总表

        部门收支预算总表

                                                                         单位:万元

            

            

           

        预算数

        项目(按功能分类)

        预算数

        小计

        公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        一、本年收入

        446

        一、本年支出

        446

        446

         

        (一)一般公共预算财政拨款

        446

        (一)一般公共服务支出

        446

        446

         

        (二)政府性基金预算财政拨款

         

        (二)外交支出

         

         

         

        (三)事业收入

         

        (三)国防支出

         

         

         

        (四)事业单位经营收入

         

        (四)公共安全支出

         

         

         

        (五)其他收入

         

        (五)教育支出

         

         

         

         

         

        (六)科学技术支出

         

         

         

         

         

        (七)文化体育与传媒支出

         

         

         

         

         

        (八)社会保障和就业支出

         

         

         

         

         

        (九)医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

         

         

        (十)节能环保支出

         

         

         

         

         

        (十一)城乡社区支出

         

         

         

         

         

        (十二)农林水支出

         

         

         

         

         

        (十三)交通运输支出

         

         

         

         

         

        (十四)资源勘探信息等支出

         

         

         

         

         

        (十五)商业服务业等支出

         

         

         

         

         

        (十六)金融支出

         

         

         

         

         

        (十七)国土海洋气象等支出

         

         

         

         

         

        (十八)住房保障支出

         

         

         

         

         

        (十九)粮油物资储备支出

         

         

         

         

         

        (二十)其他支出

         

         

         

        二、上年结转结余

         

         

         

         

         

        其中:一般公共预算财政拨款

         

        二、年末结转结余

         

         

         

        政府性基金预算财政拨款

         

        其中:一般公共预算财政拨款

         

         

         

        三、用事业基金弥补收支差额

         

        政府性基金预算财政拨款

         

         

         

        收入总计

        446 

        支出总计446

        注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

         

         

         

         

        八、部门收入总表

        部门收入总表

                                                                                 单位:万元

        功能分类科目

        合计

        上年结转、结余

        财政拨款收入

        事业收入

        事业经营收入

         

        上级补助收入

        下级单位上缴收入

        其他收入

        用事业基金弥补收支差额

        科目编码

        科目名称

        小计

        一般公共财政预算拨款收入

        政府性基金预算拨款收入

         

        金额

        其中:纳入财政专户管理的非税收入

         2010302

        一般行政管理事务

         446

         

         446

         446

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        九、部门支出总表

        部门支出总表

                                                                               单位:万元

        功能分类科目

        合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        事业单位经营支出

        对附属单位补助支出

        科目编码

        科目名称

        2010302

         一般行政管理事务

        446

         

        446

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


        第三部分    2018年部门预算情况说明

         

        一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

         mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年财政拨款收支总预算446万元。收入预算包括:一般公共预算拨款446万元。支出预算446万元,包括一般公共服务支出446万元。

        二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

        (一)基本支出情况说明。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心经自治区编委《关于调整mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发〔20174号)及mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport编办《关于成立mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心的通知》(银机编发201721批复成立,并于201776日举行了揭牌仪式。中心机构编制方案经mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport机构编制委员《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心(mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport12345便民服务中心)机构编制方案》的通知(银机编发〔201813号)于2018115日印发。由于所有人员关系均在原单位,尚未办理调动手续,所以2018年暂无一般公共预算基本支出。

        (二)项目支出情况说明。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年一般公共预算拨款项目支出446万元,其中:

        主要用于政府购买服务经费438万元,包括:1.政府购买12345一号通”便民服务中心帮办人员费用:通过政府采购确定由宁夏源众人力资源服务有限公司为mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心(“12345一号通”便民服务中心)提供帮办人员80人,主要承担“12345一号通”热线受理工作,月工资4355.65/人。 2.拓展社会化服务工作经费:“12345一号通”便民服务中心社会化服务平台由宁夏市外淘园商业管理有限公司负责运营,拓展社会化服务工作经费包括人员工资,便民服务商户信息采集工作经费,社会化服务平台系统优化维护经费等。网络运营经费8万元,包括:1.12345便民服务中心光纤线路费:由中国电信股份有限公司银川分公司提供50M的互联网专线,保障中心网络光纤的正常运行。 2.12345便民服务中心电话线路费:由中国电信股份有限公司银川分公司提供模拟/数字语音中继线通信接入服务,保障12345热线的正常使用。 3.12345便民服务中心备份光纤线路费:作为备份光纤线路由中移铁通有限公司银川分公司将中心专线接入铁通互联网。 4.12345一号通”便民服务中心受理大厅维修费:“12345一号通”便民服务中心受理大厅由市外淘园建设,2017年受理大厅的维修任务由市外淘园承担,由于2017年受理大厅将通过正式验收移交至我中心,所以2018年受理大厅的维修任务由中心自行承担,包括受理大厅软膜灯维修、广告屏及液晶屏维修、音响及调音台维修、视频监控系统维护、电力设备维护等。 5.电子设备维护费:包括对中心96台电脑、打印机、传真机等电子设备的日常维护等。

        三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年无“三公”经费财政拨款预算。

        四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

        (一)基本支出情况说明。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年无政府性基金预算拨款基本支出。

        (二)项目支出情况说明。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

        五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年收支预算情况的总体说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心2018年收入总预算446万元,支出总预算446万元。其中:收入预算446万元均为财政拨款收入;支出预算446万元均为项目支出。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心经自治区编委《关于调整mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport部分事业单位机构编制事项的通知》(宁编发〔20174号)及mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport编办《关于成立mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心的通知》(银机编发201721批复成立,并于201776日举行了揭牌仪式。中心机构编制方案经mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport机构编制委员《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心(mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport12345便民服务中心)机构编制方案》的通知(银机编发〔201813号)于2018115日印发。由于所有人员关系均在原单位,尚未办理调动手续,所以2018年暂无机关运行经费。

        (二)政府采购情况。

        2018年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心无政府采购预算。

        (三)国有资产占用使用情况。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心在市民大厅办公,截至20171231日,没有独立占用使用的房屋、土地、车辆等其他资产,办公家具为市行政审批服务局调拨使用。

        (四)预算绩效情况。

        2018年mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport智慧城市管理指挥中心重点项目为政府购买服务,包括:1.政府购买12345一号通”便民服务中心帮办人员费用;2.拓展社会化服务工作经费。网络运营,包括:1.拉设12345便民服务中心光纤线路;2.拉设12345便民服务中心电话线路;3.拉设12345便民服务中心备份光纤线路;4.12345一号通”便民服务中心受理大厅维修费;

        (五)其他需说明的事项。

        无其他需说明的事项。

         

         

         

        第四部分    名词解释

         

        一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

        二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

          三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

          四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

          五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

          六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

          七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

          八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

          九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

          十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

          十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

          十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

          十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

          十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

          十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

          十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

          十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

          十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

          十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

         

        二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:

        扫一扫在手机打开当前页