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        索 引 号:640100-144/2019-00004 发布日期:2019-03-05
        发布机构: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局 责任部门: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局
        名 称:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局 2019年部门预算

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局 2019年部门预算

        目录

        第一部分  单位概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

        第二部分  2019年部门预算表

        一、财政拨款收支总表

        二、一般公共预算支出表

        三、一般公共预算基本支出表

        四、一般公共预算“三公”经费支出表

        五、政府性基金预算支出表

        六、部门收支总表

        七、部门收入总表

        八、部门支出总表

        第三部分  2019年部门预算情况说明

        第四部分  名词解释


        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算

        ——单位概况

        一、 主要职能(原mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食局主要工作职责)

        编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮(工)代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县(区)人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。

        二、部门预算单位构成

        1、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食局原属自治区粮食局派出机构,纳入自治区粮食局2019年部门预算编制的二级预算单位,是全额预算编制行政单位,现有编制20名,其中:行政18名,事业1名,工勤1名,内设办公室、综合业务科、监督检查科,2018年末实有人数18人。根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport机构改革方案》的通知(宁党办[2019]17号),于2019年1月更名为mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局,是mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府工作部门。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算——预算表

        一、财政拨款收支预算总表

        财政拨款收支预算总表

        单位:万元

              收     入

                   支     出

        项    目

         预算数

        项目(按功能分类)

          预   算   数

          小计

        一般公共预算财政拨款支出

        政府性基金预算财政拨款支出

        一、本年收入

        320.56

        一、本年支出

        320.56

        320.56


        (一)一般公共预算财政拨款收入

        320.56 

        (一)一般公共服务支出




        (二)政府性基金预算财政拨款收入


        (二)外交支出






        (三)国防支出






        (四)公共安全支出






        (五)教育支出






        (六)科学技术支出






        (七)文化旅游体育与传媒支出






        (八)社会保障和就业支出

        45.17 

        45.17 




        (九)卫生健康支出

        16.44 

        16.44 




        (十)节能环保支出






        (十一)城乡社区支出






        (十二)农林水支出






        (十三)交通运输支出






        (十六)金融支出






        (十七)自然资源海洋气象等支出






        (十八)住房保障支出

        20.44 

        20.44 




        (十九)粮油物资储备支出

        238.51 

        238.51 




        (二十)灾害防治及应急管理支出






        (二十一)其他支出










        二、上年结转结余


        二、年末结转结余




        (一)一般公共预算财政拨款


        (一)一般公共预算财政拨款




        (二)政府性基金预算财政拨款


        (二)政府性基金预算财政拨款




        收入总计

        320.56

        支出总计:320.56

        注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

        二、一般公共预算财政拨款支出表

        一般公共预算财政拨款支出表

        单位:万元

        功能分类科目

        2018年执行数(决算数)

          2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出


        增减额

        增减%


        合计

        357.81

        320.56

        320.56


        -37.25

        -10.41

        2080504

        未归口管理的行政单位离退休

        21.86

        21.09

        21.09 




        -0.77



        -3.52

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出


        23.48 

        24.08 

        24.08 




        0.6



        2.56

        2101101

        行政单位医疗

        9.39 

        9.63 

        9.63 


        0.24

        2.56

        2101103

        公务员医疗补助

        6.66 

        6.81 

        6.81 



        0.15


        2.25

        2210201

        住房公积金

        15.47

        15.59

        15.59


        0.12

        0.78

        2210203

        购房补贴

        4.21 

        4.85 

        4.85 


        0.64

        15.2

        2220101

        行政运行

        248.35

        238.51 

        238.51 


        -9.84

        -3.96

        2220106

        粮食专项业务活动

        28.4




        -28.4


        三、一般公共预算财政拨款基本支出表

        一般公共预算财政拨款基本支出表

        单位:万元

        经济科目

        基本支出预算

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员支出

        日常公用支出

        总计

        320.56

        279.86

        40.7

        301

        一、工资福利支出

        258.77

        258.77


        30101

        基本工资

        68.95

        68.95


        30102

        津贴补贴

        60.08

        60.08


        30103

        奖金

        52.06

        52.06


        30106

        伙食补助费




        30108

        机关事业单位基本养老保险缴费

        24.08

        24.08


        30109

        职业年金缴费




        30110

        职工基本医疗保险缴费

        9.63

        9.63


        30111

        公务员医疗补助缴费

        6.81

        6.81


        30112

        其他社会保障缴费

        1.5

        1.5


        30113

        住房公积金

        15.59

        15.59


        30114

        医疗费




        30199

        其他工资福利支出

        20.07

        20.07


        302

        二、商品和服务支出

        40.7


        40.7

        30201

        办公费

        2


        2

        30202

        印刷费

        0.5


        0.5

        30203

        咨询费




        30204

        手续费




        30205

        水费




        30206

        电费

        1.2


        1.2

        30207

        邮电费

        3


        3

        30208

        取暖费

        1.53


        1.53

        30209

        物业管理费

        4.44


        4.44

        30211

        差旅费

        3


        3

        30212

        因公出国(境)费用




        30213

        维修(护)费

        0.5


        0.5

        30214

        租赁费




        30215

        会议费

        2.52


        2.52

        30216

        培训费

        2.43


        2.43

        30217

        公务接待费

        0.6


        0.6

        30218

        专用材料费




        30225

        专用燃料费




        30226

        劳务费

        0.66


        0.66

        30227

        委托业务费




        30228

        工会经费

        1.37


        1.37

        30229

        福利费




        30231

        公务用车运行维护费




        30239

        其他交通费用

        15.55


        15.55

        30240

        税金及附加费用




        30299

        其他商品和服务支出

        1.4


        1.4

        303

        三、对个人和家庭的补助

        21.09

        21.09


        30301

        离休费




        30302

        退休费

        15.78

        15.78


        30307

        医疗费补助

        5.31

        5.31


        30308

        助学金




        30309

        奖励金




        30399

        其他对个人和家庭的补助支出




        310

        四、资本性支出




        31002

        办公设备购置




        31003

        专用设备购置




        31007

        信息网络及软件购置更新




        31099

        其他资本性支出




        四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

        单位:万元

        2018年预算数

        2018年执行数(决算数)

        2019年预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        0.6





        0.6

        0.34





        0.34

        0.6





        0.6









































































        五、政府性基金预算财政拨款支出表

        政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                  单位:万元

        功能分类科

        2018

        执行数

        (决算数)

        2019年预算数

        2019年预算数与2018年执行数(决算数)

        科目编码

        科目名

        基本支出

        项目支出

        增减额

        增减%

        人员经费

        日常公用经费

        无 

        无 

        无 

        无 



















































        六、部门收支预算总表

        部门收支预算总表

        单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、财政拨款预算收入

        320.56

        一、行政支出

        320.56

        (1)一般公共预算财政拨款收入

        320.56

        其中:财政拨款支出

        320.56

        (2) 政府性基金预算财政拨款收入


        非同级财政拨款支出


        二、事业预算收入


        二、事业支出


        其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


        其中:财政拨款支出


        教育收费


        非同级财政拨款支出


        三、上级补助预算收入


        三、经营支出


        四、附属单位上缴预算收入


        四、上缴上级支出


        五、经营预算收入


        五、对附属单位补助支出


        六、债务预算收入


        六、投资支出


        七、非同级财政拨款预算收入


        七、债务还本支出


        八、投资预算收益


        八、其他支出


        九、其他预算收入








        本年收入合计

        320.56

        本年支出合计

        320.56





        十、上年结转


        九、年末结转结余


        (1)财政拨款结转


        (1)财政拨款结转


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


        政府性基金预算财政拨款收入


        (2)非财政拨款结转


        (2)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


        十一、上年结余


        (3)非财政拨款结转


        (1)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款


        政府性基金预算财政拨款收入


        (4)非财政拨款结余


        (2)非财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:本级横向财政拨款


        非本级财政拨款


        非本级财政拨款


        (5)专用结余


        (3)专用结余


        (6)经营结余


        (4)经营结余








        收入总计

        320.56

        支出总计

        320.56

        七、部门收入总表

        部门收入总表 

                          单位:万元

        本年收入合计

        财政拨款预算收入

        事业预算收入

        上级补助预算收入

        附属单位上缴预算收入

        经营预算收入

        债务预算收入

        非同级财政拨款预算收入

        投资预算收

        其他预算收入


        小计

        一般公共预算财政拨款收入

        政府性

        基金预

        算财政

        拨款收

        小计

        其中:


        小计

        非本级财政拨款

        级横向财政拨


        非同级

        财政拨

        款(科研及辅助活动)

        教育收费



        320.56

        320.56

        320.56



















































































        八、部门支出总表

        部门支出总表

        单位:万元

        本年支出合计

        行政支出

        事业支出

        经营支出

        上缴上级支出

        对附属单位补助支出

        投资支出

        债务还本支出

        其他支出

        320.56

        320.56




















































































































        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算

        ——部门预算情况说明

        一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年财政拨款收入预算320.56万元,其中:本年收入320.56万元,包括一般公共预算拨款320.56万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算320.56万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出45.17万元、卫生健康支出16.44万元、住房保障支出20.44万元、粮油物资储备支出238.51万元。

        二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

        (一)基本支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款基本支出320.56万元,其中:本年收入安排支出320.56万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少8.85万元,下降2.69%。

        人员经费258.77万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资68.95万元、津贴补贴55.23万元、奖金52.06万元、社会保障缴费42.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出20.07万元、离休费0万元、退休费15.78万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助5.31万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.59万元、提租补贴0万元、购房补贴4.85万元(较上年增加0.64万元,增幅15.2%,主要是享受补贴人员基本工资调整)、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

        公用经费40.7万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.2万元、邮电费3万元、取暖费1.53万元、物业管理费4.44万元、差旅费3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费2.43万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0万元、劳务费0.66万元、委托业务费0万元、工会经费1.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.55万元、其他商品和服务支出1.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

        (二)项目支出情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)减少28.4万元,下降100%。主要因为机构改革,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局下划mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府工作部门,2019年项目预算未批复。

        必须按功能分类项级科目逐项说明。

        三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0.6万元。

        2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数增加0.26 万元,主要为公务接待费增加0.26万元,安排公务接待数量及接待人次。

        四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年政府性基金预算拨款情况说明

           mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。


        五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年收支预算情况的总体说明

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年收入总预算320.56万元,其中:本年收入320.56万元,上年结转结余0万元;支出总预算320.56 万元,其中:本年支出320.56万元,年末结转结余0 万元。

        本年收入包括:财政拨款预算收入320.56万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0  %;经营预算收入  0 万元,占 0  %;债务预算收入 0  万元,占0  %;非同级财政拨款预算收入  0万元,占 0%;投资预算收益 0万元,占  0%;其他预算收入  0万元,占  0%。

        本年支出包括:行政支出 320.56万元,占 100%;事业支出  0 万元,占  0%;经营支出  0 万元,占  0%;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出  0万元,占  0%;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局本级机关运行经费财政拨款预算 40.7万元,比2018年预算减少 1.94 万元,下降4.55 %。主要原因是:采暖费、物业管理费较上年减少

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局为所属单位名称。

        (二)政府采购情况

        2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2018年12月31日,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地  0  平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.64万元;其他资产价值 309.33万元。国有资产分布情况为:

        本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.64万元;其他资产价值 309.33万元。

        (四)预算绩效情况

        2019年mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局无重点项目绩效评价

        (五)其他需说明的事项

        上世纪90年代中叶之前的计划经济时期,粮食局系统属于政企不分的行业,流通、加工、储存、销售等环节的国有粮食企业实行粮食局统一核算,后各企业逐步实行独立核算,原遗留的办公楼、住宅楼等资产由粮食局进行核算,通过企业程序汇总上报,故资产价值不在行政账户反映。2012年原市粮食局办公楼纳入政府鼓楼北街打通改造项目,经与开发商协商异地安置于银川国贸大厦C座14楼,房屋原值1136.17万元,截止2018年底已提折旧283.62万元,现账面价值852.55万元。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算

        ——名词解释

        无名词解释……

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