公开内容快速切换
当前位置: 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算
索 引 号: | 640100-144/2019-00004 | 发布日期: | 2019-03-05 |
---|---|---|---|
发布机构: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局 | 责任部门: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局 |
名 称: | mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局 2019年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算
——单位概况
一、 主要职能(原mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食局主要工作职责)
编制本地区粮食行业发展规划并组织实施;负责本地区粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作;负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作;监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动;负责本地区原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查;核准本地区粮食收购主体市场的准入资格;承担本地区退耕还林、驻地部队军粮、救灾、以粮(工)代赈和国家重点项目等政策性粮食供应;负责指导本地区县(区)人民政府粮食工作;承办自治区粮食局(粮食储备局)交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
1、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食局原属自治区粮食局派出机构,纳入自治区粮食局2019年部门预算编制的二级预算单位,是全额预算编制行政单位,现有编制20名,其中:行政18名,事业1名,工勤1名,内设办公室、综合业务科、监督检查科,2018年末实有人数18人。根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport机构改革方案》的通知(宁党办[2019]17号),于2019年1月更名为mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局,是mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府工作部门。
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预 算 数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 320.56 | 一、本年支出 | 320.56 | 320.56 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 320.56 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 45.17 | 45.17 | |||
(九)卫生健康支出 | 16.44 | 16.44 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 20.44 | 20.44 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 238.51 | 238.51 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 320.56 | 支出总计:320.56 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 357.81 | 320.56 | 320.56 | -37.25 | -10.41 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 21.86 | 21.09 | 21.09 | -0.77 | -3.52 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.48 | 24.08 | 24.08 | 0.6 | 2.56 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.39 | 9.63 | 9.63 | 0.24 | 2.56 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.66 | 6.81 | 6.81 | 0.15 | 2.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.47 | 15.59 | 15.59 | 0.12 | 0.78 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.21 | 4.85 | 4.85 | 0.64 | 15.2 | ||
2220101 | 行政运行 | 248.35 | 238.51 | 238.51 | -9.84 | -3.96 | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 28.4 | -28.4 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 320.56 | 279.86 | 40.7 | |
301 | 一、工资福利支出 | 258.77 | 258.77 | |
30101 | 基本工资 | 68.95 | 68.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 60.08 | 60.08 | |
30103 | 奖金 | 52.06 | 52.06 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.08 | 24.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.63 | 9.63 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.81 | 6.81 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.5 | 1.5 | |
30113 | 住房公积金 | 15.59 | 15.59 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.07 | 20.07 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 40.7 | 40.7 | |
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |
30202 | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 1.2 | 1.2 | |
30207 | 邮电费 | 3 | 3 | |
30208 | 取暖费 | 1.53 | 1.53 | |
30209 | 物业管理费 | 4.44 | 4.44 | |
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.5 | 0.5 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 2.52 | 2.52 | |
30216 | 培训费 | 2.43 | 2.43 | |
30217 | 公务接待费 | 0.6 | 0.6 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.66 | 0.66 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.37 | 1.37 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 15.55 | 15.55 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.4 | 1.4 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 21.09 | 21.09 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 15.78 | 15.78 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.31 | 5.31 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.6 | 0.6 | 0.34 | 0.34 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年 执行数 (决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 320.56 | 一、行政支出 | 320.56 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 320.56 | 其中:财政拨款支出 | 320.56 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 320.56 | 本年支出合计 | 320.56 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 320.56 | 支出总计 | 320.56 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性 基金预 算财政 拨款收 入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级 财政拨 款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||
320.56 | 320.56 | 320.56 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
320.56 | 320.56 | |||||||
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年财政拨款收入预算320.56万元,其中:本年收入320.56万元,包括一般公共预算拨款320.56万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算320.56万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出45.17万元、卫生健康支出16.44万元、住房保障支出20.44万元、粮油物资储备支出238.51万元。
二、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款基本支出320.56万元,其中:本年收入安排支出320.56万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少8.85万元,下降2.69%。
人员经费258.77万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资68.95万元、津贴补贴55.23万元、奖金52.06万元、社会保障缴费42.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出20.07万元、离休费0万元、退休费15.78万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助5.31万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.59万元、提租补贴0万元、购房补贴4.85万元(较上年增加0.64万元,增幅15.2%,主要是享受补贴人员基本工资调整)、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费40.7万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.2万元、邮电费3万元、取暖费1.53万元、物业管理费4.44万元、差旅费3万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费2.43万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0万元、劳务费0.66万元、委托业务费0万元、工会经费1.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费15.55万元、其他商品和服务支出1.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)减少28.4万元,下降100%。主要因为机构改革,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局下划mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府工作部门,2019年项目预算未批复。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 0.6万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数增加0.26 万元,主要为公务接待费增加0.26万元,安排公务接待数量及接待人次。
四、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年政府性基金预算拨款情况说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年收支预算情况的总体说明
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年收入总预算320.56万元,其中:本年收入320.56万元,上年结转结余0万元;支出总预算320.56 万元,其中:本年支出320.56万元,年末结转结余0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入320.56万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占 0%;投资预算收益 0万元,占 0%;其他预算收入 0万元,占 0%。
本年支出包括:行政支出 320.56万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局本级机关运行经费财政拨款预算 40.7万元,比2018年预算减少 1.94 万元,下降4.55 %。主要原因是:采暖费、物业管理费较上年减少
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地 0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.64万元;其他资产价值 309.33万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值2.64万元;其他资产价值 309.33万元。
(四)预算绩效情况
2019年mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
上世纪90年代中叶之前的计划经济时期,粮食局系统属于政企不分的行业,流通、加工、储存、销售等环节的国有粮食企业实行粮食局统一核算,后各企业逐步实行独立核算,原遗留的办公楼、住宅楼等资产由粮食局进行核算,通过企业程序汇总上报,故资产价值不在行政账户反映。2012年原市粮食局办公楼纳入政府鼓楼北街打通改造项目,经与开发商协商异地安置于银川国贸大厦C座14楼,房屋原值1136.17万元,截止2018年底已提折旧283.62万元,现账面价值852.55万元。
mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport粮食和物资储备局2019年部门预算
——名词解释
无名词解释……
附件: