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        索 引 号:640100-137/2019-00035 发布日期:2019-09-03
        发布机构: mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理建设服务中心 责任部门: 财务科
        名 称:2018年度市代建局部门决算

        2018年度市代建局部门决算

           mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport2018年度部门决算公开模板

        2018年度

        市代建局部门决算

        目  录

        第一部分  单位概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  2018年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分  2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

             二、收入决算情况说明

             三、支出决算情况说明

             四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

             五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

             六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        (二)政府采购情况说明

        (三)国有资产占有使用情况说明

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        第四部分  名词解释

        第一部分  市代建局单位概况

        一、单位概况

        我局是mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府直属的全额拨付事业单位,主要负责建设mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport政府投资项目。2018年末单位内设机构5个,分别为办公室、技术科、财务科、预算科,工程科,内设机构无增减。2018年本单位在编人员编制数13个,实有在编人员10人。2018年末共有财政供养人员37人,在编人员10人,编内聘用人员27人。

        二、部门职责

        (一)单位主要职能

        1.贯彻执行国家、自治区和mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport关于非经营性政府投资建设项目的方针政策和法律法规,协调相关部门解决代建项目的有关问题。
            2.根据市政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和市发改委批复的立项文件,督促项目使用单位办理前期选址、征地手续,负责办理建设项目相关手续。
            3.在规划部门完成项目总规划及方案审定的基础上,组织开展设计招标及设计、勘察合同的签订工作。
            4.贯彻执行国家、自治区工程建设规范及标准,组织监理、施工、设备材料等公开招标活动,并向市招标办备案。
            5.对工程建设实行全过程监督和管理。确保工程质量、工程进度、文明施工和安全生产。
            6.负责代建项目政府投资建设资金的申报工作。编制工程决算报告。向使用单位办理资产及财务档案交付手续。
            7.负责代建工程项目资料档案的收集管理和归档工作。
            8.完成市委、市政府交办的其他工作。

        三、机构设置

        对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明:按照部门决算编报要求,纳入市财政部门(单位)2018年度部门决算编报范围的单位共1个,没有二级预算单位。


        第二部分  2018年度部门决算表

        收入支出决算总表






        公开01表


        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理建设局





        金额单位:元


        收入

        支出

        项目

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数


        栏次


        1

        栏次


        2


        一、财政拨款收入

        1

        510,185,859.90 

        一、一般公共服务支出

        28



        其中:政府性基金预算财政拨款

        2

        4,190,000.00 

        二、外交支出

        29



        二、上级补助收入

        3


        三、国防支出

        30



        三、事业收入

        4


        四、公共安全支出

        31



        四、经营收入

        5


        五、教育支出

        32

        49,925,788.44 


        五、附属单位上缴收入

        6


        六、科学技术支出

        33



        六、其他收入

        7


        七、文化体育与传媒支出

        34

        750,000.00 



        8


        八、社会保障和就业支出

        35

        23,352,654.80



        9


        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        16,992,972.15



        10


        十、节能环保支出

        37




        11


        十一、城乡社区支出

        38

        306,325,896.97



        12


        十二、农林水支出

        39

        11,273,082.97



        13


        十三、交通运输支出

        40




        14


        十四、资源勘探信息等支出

        41




        15


        十五、商业服务业等支出

        42




        16


        十六、金融支出

        43




        17


        十七、援助其他地区支出

        44




        18


        十八、国土海洋气象等支出

        45




        19


        十九、住房保障支出

        46

        96,600.00 



        20


        二十、粮油物资储备支出

        47




        21


        二十一、其他支出

        48

        4,259,956.00



        22


        二十二、债务还本支出

        49

        111,209.74



        23


        二十三、债务付息支出

        50



        本年收入合计

        24

        510,185,859.90 

        本年支出合计

        51

        413,088,161.07


            用事业基金弥补收支差额

        25


            结余分配

        52



            年初结转和结余

        26

        274,318,392.18 

            年末结转和结余

        53

        371,416,091.01


        总计

        27

        784,504,252.08 

        总计

        54

        784,504,252.08


        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

        收入决算表












        公开02表


        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项

        目代理建设局






        金额单位:元


        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入


        功能分类科目编码

        科目名称

























        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7


        合计

        510,185,859.90

        510,185,859.90







        205

        教育支出

        124,207,800.00

        124,207,800.00







        20502

        普通教育

        59,910,000.00

        59,910,000.00







        2050201

        学前教育

        15,390,000.00

        15,390,000.00







        2050202

        小学教育

        44,520,000.00

        44,520,000.00







        20509

        教育费附加安排的支出

        64,297,800.00

        64,297,800.00







        2050999

        其他教育费附加安排的支出

        64,297,800.00

        64,297,800.00







        207

        文化体育与传媒支出

        2,000,000.00

        2,000,000.00







        20703

        体育

        2,000,000.00

        2,000,000.00







        2070307

        体育场馆

        2,000,000.00

        2,000,000.00







        208

        社会保障和就业支出

        23,369,160.00

        23,369,160.00







        20805

        行政事业单位离退休

        369,160.00

        369,160.00







        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        361,724.80

        361,724.80






        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        7,435.20

        7,435.20







        20899

        其他社会保障和就业支出

        23,000,000.00

        23,000,000.00







        2089901

        其他社会保障和就业支出

        23,000,000.00

        23,000,000.00







        210

        医疗卫生与计划生育支出

        25,104,100.00

        25,104,100.00







        21004

        公共卫生

        25,000,000.00

        25,000,000.00







        2100499

        其他公共卫生支出

        25,000,000.00

        25,000,000.00







        21011

        行政事业单位医疗

        104,100.00

        104,100.00







        2101102

        事业单位医疗

        59,500.00

        59,500.00







        2101103

        公务员医疗补助

        44,600.00

        44,600.00







        212

        城乡社区支出

        329,285,699.90

        329,285,699.90







        21203

        城乡社区公共设施

        270,727,429.90

        270,727,429.90







        2120399

        其他城乡社区公共设施支出

        270,727,429.90

        270,727,429.90







        21299

        其他城乡社区支出

        58,558,270.00

        58,558,270.00







        2129999

        其他城乡社区支出

        58,558,270.00

        58,558,270.00







        213

        农林水支出

        1,875,000.00

        1,875,000.00







        21301

        农业

        1,875,000.00

        1,875,000.00







        2130119

        防灾救灾

        1,875,000.00

        1,875,000.00







        221

        住房保障支出

        96,600.00

        96,600.00







        22102

        住房改革支出

        96,600.00

        96,600.00






        2210201

        住房公积金

        96,600.00

        96,600.00






        229

        其他支出

        4,247,500.00

        4,247,500.00






        22960

        彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

        4,190,000.00

        4,190,000.00






        2296002

        用于社会福利的彩票公益金支出

        4,190,000.00

        4,190,000.00






        22999

        其他支出

        57,500.00

        57,500.00






        2299901

        其他支出

        57,500.00

        57,500.00






        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


        支出决算表










        公开03表

        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理

        建设局





        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        413,088,161.07

        3,911,467.42

        409,176,693.65




        205

        教育支出

        49,925,788.44

        0.00

        49,925,788.44




        20502

        普通教育

        22,443,809.45

        0.00

        22,443,809.45




        2050201

        学前教育

        464,542.00

        0.00

        464,542.00




        2050202

        小学教育

        2,250,000.00

        0.00

        2,250,000.00




        2050203

        初中教育

        19,729,267.45

        0.00

        19,729,267.45




        20503

        职业教育

        1,219,590.00

        0.00

        1,219,590.00




        2050399

        其他职业教育支出

        1,219,590.00

        0.00

        1,219,590.00




        20509

        教育费附加安排的支出

        26,262,388.99

        0.00

        26,262,388.99




        2050999

        其他教育费附加安排的支出

        26,262,388.99

        0.00

        26,262,388.99




        207

        文化体育与传媒支出

        750,000.00

        0.00

        750,000.00




        20703

        体育

        750,000.00

        0.00

        750,000.00




        2070307

        体育场馆

        750,000.00

        0.00

        750,000.00




        208

        社会保障和就业支出

        23,352,654.80

        361,724.80

        22,990,930.00




        20805

        行政事业单位离退休

        361,724.80

        361,724.80

        0.00




        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        361,724.80

        361,724.80

        0.00




        20899

        其他社会保障和就业支出

        22,990,930.00

        0.00

        22,990,930.00




        2089901

        其他社会保障和就业支出

        22,990,930.00

        0.00

        22,990,930.00




        210

        医疗卫生与计划生育支出

        16,992,972.15

        104,100.00

        16,888,872.15




        21002

        公立医院

        265,144.15

        0.00

        265,144.15




        2100201

        综合医院

        265,144.15

        0.00

        265,144.15




        21004

        公共卫生

        16,623,728.00

        0.00

        16,623,728.00




        2100499

        其他公共卫生支出

        16,623,728.00

        0.00

        16,623,728.00




        21011

        行政事业单位医疗

        104,100.00

        104,100.00

        0.00




        2101102

        事业单位医疗

        59,500.00

        59,500.00

        0.00




        2101103

        公务员医疗补助

        44,600.00

        44,600.00

        0.00




        212

        城乡社区支出

        306,325,896.97

        3,291,542.62

        303,034,354.35




        21203

        城乡社区公共设施

        254,850,349.97

        3,291,542.62

        251,558,807.35




        2120399

        其他城乡社区公共设施支出

        254,850,349.97

        3,291,542.62

        251,558,807.35




        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        41,833.74

        0.00

        41,833.74




        2120899

        其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        41,833.74

        0.00

        41,833.74




        21299

        其他城乡社区支出

        51,433,713.26

        0.00

        51,433,713.26




        2129999

        其他城乡社区支出

        51,433,713.26

        0.00

        51,433,713.26




        213

        农林水支出

        11,273,082.97

        0.00

        11,273,082.97




        21301

        农业

        11,273,082.97

        0.00

        11,273,082.97




        2130119

        防灾救灾

        1,819,807.93

        0.00

        1,819,807.93




        2130199

        其他农业支出

        9,453,275.04

        0.00

        9,453,275.04




        221

        住房保障支出

        96,600.00

        96,600.00

        0.00




        22102

        住房改革支出

        96,600.00

        96,600.00

        0.00




        2210201

        住房公积金

        96,600.00

        96,600.00

        0.00




        229

        其他支出

        4,259,956.00

        57,500.00

        4,202,456.00




        22960

        彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

        4,202,456.00

        0.00

        4,202,456.00




        2296002

        用于社会福利的彩票公益金支出

        4,202,456.00

        0.00

        4,202,456.00




        22999

        其他支出

        57,500.00

        57,500.00

        0.00




        2299901

        其他支出

        57,500.00

        57,500.00

        0.00




        231

        债务还本支出

        111,209.74

        0.00

        111,209.74




        23103

        地方政府一般债务还本支出

        111,209.74

        0.00

        111,209.74




        2310399

        地方政府其他一般债务还本支出

        111,209.74

        0.00

        111,209.74




        注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

        财政拨款收入支出决算总表









        公开04表


        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理建设局







        金额单位:元


        收     入

        支     出


        项    目

        行次

        决算数

        项  目(按功能分类)

        行次

        决算数


        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款


        栏    次


        1

        栏    次


        2

        3

        4


        一、一般公共预算财政拨款

        1

        505,995,859.90

        一、一般公共服务支出

        29





        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        4,190,000.00

        二、外交支出

        30






        3


        三、国防支出

        31






        4


        四、公共安全支出

        32






        5


        五、教育支出

        33


        49,925,788.44




        6


        六、科学技术支出

        34






        7


        七、文化体育与传媒支出

        35






        8


        八、社会保障和就业支出

        36


        23,352,654.80




        9


        九、医疗卫生与计划生育支出

        37


        16,992,972.15




        10


        十、节能环保支出

        38






        11


        十一、城乡社区支出

        39


        306,284,063.23

        41,833.74



        12


        十二、农林水支出

        40


        11,273,082.97




        13


        十三、交通运输支出

        41






        14


        十四、资源勘探信息等支出

        42






        15


        十五、商业服务业等支出

        43






        16


        十六、金融支出

        44






        17


        十七、援助其他地区支出

        45






        18


        十八、国土海洋气象等支出

        46






        19


        十九、住房保障支出

        47


        96,600.00




        20


        二十、粮油物资储备支出

        48






        21


        二十一、其他支出

        49


        57,500.00

        4,202,456.00



        22


        二十二、债务还本支出

        50






        23


        二十三、债务付息支出

        51




        本年收入合计

        24

        510,185,859.90 

        本年支出合计

        52


        408,732,661.59

        4,244,289.74

        年初财政拨款结转和结余

        25

        274,207,182.44

        年末财政拨款结转和结余

        53


        371,416,091.01


        一、一般公共预算财政拨款

        26

        274,152,892.70


        54




        二、政府性基金预算财政拨款

        27

        54,289.74


        55




        28

        784,393,042.34 

        56


        780148752.6 

        4,244,289.74 

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


        一般公共预算财政拨款支出决算表







        公开05表

        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理

        建设局


        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        408,732,661.59

        3,911,467.42

        404,821,194.17

        205

        教育支出

        49,925,788.44

        0.00

        49,925,788.44

        20502

        普通教育

        22,443,809.45

        0.00

        22,443,809.45

        2050201

        学前教育

        464,542.00

        0.00

        464,542.00

        2050202

        小学教育

        2,250,000.00

        0.00

        2,250,000.00

        2050203

        初中教育

        19,729,267.45

        0.00

        19,729,267.45

        20503

        职业教育

        1,219,590.00

        0.00

        1,219,590.00

        2050399

        其他职业教育支出

        1,219,590.00

        0.00

        1,219,590.00

        20509

        教育费附加安排的支出

        26,262,388.99

        0.00

        26,262,388.99

        2050999

        其他教育费附加安排的支出

        26,262,388.99

        0.00

        26,262,388.99

        207

        文化体育与传媒支出

        750,000.00

        0.00

        750,000.00

        20703

        体育

        750,000.00

        0.00

        750,000.00

        2070307

        体育场馆

        750,000.00

        0.00

        750,000.00

        208

        社会保障和就业支出

        23,352,654.80

        361,724.80

        22,990,930.00

        20805

        行政事业单位离退休

        361,724.80

        361,724.80

        0.00

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        361,724.80

        361,724.80

        0.00

        2080506

        机关事业单位职业年金缴费支出

        0.00

        0.00

        0.00

        20899

        其他社会保障和就业支出

        22,990,930.00

        0.00

        22,990,930.00

        2089901

        其他社会保障和就业支出

        22,990,930.00

        0.00

        22,990,930.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        16,992,972.15

        104,100.00

        16,888,872.15

        21002

        公立医院

        265,144.15

        0.00

        265,144.15

        2100201

        综合医院

        265,144.15

        0.00

        265,144.15

        21004

        公共卫生

        16,623,728.00

        0.00

        16,623,728.00

        2100499

        其他公共卫生支出

        16,623,728.00

        0.00

        16,623,728.00

        21011

        行政事业单位医疗

        104,100.00

        104,100.00

        0.00

        2101102

        事业单位医疗

        59,500.00

        59,500.00

        0.00

        2101103

        公务员医疗补助

        44,600.00

        44,600.00

        0.00

        212

        城乡社区支出

        306,284,063.23

        3,291,542.62

        302,992,520.61

        21201

        城乡社区管理事务

        0.00

        0.00

        0.00

        2120102

        一般行政管理事务

        0.00

        0.00

        0.00

        21203

        城乡社区公共设施

        254,850,349.97

        3,291,542.62

        251,558,807.35

        2120399

        其他城乡社区公共设施支出

        254,850,349.97

        3,291,542.62

        251,558,807.35

        21299

        其他城乡社区支出

        51,433,713.26

        0.00

        51,433,713.26

        2129999

        其他城乡社区支出

        51,433,713.26

        0.00

        51,433,713.26

        213

        农林水支出

        11,273,082.97

        0.00

        11,273,082.97

        21301

        农业

        11,273,082.97

        0.00

        11,273,082.97

        2130119

        防灾救灾

        1,819,807.93

        0.00

        1,819,807.93

        2130199

        其他农业支出

        9,453,275.04

        0.00

        9,453,275.04

        221

        住房保障支出

        96,600.00

        96,600.00

        0.00

        22102

        住房改革支出

        96,600.00

        96,600.00

        0.00

        2210201

        住房公积金

        96,600.00

        96,600.00

        0.00

        229

        其他支出

        57,500.00

        57,500.00

        0.00

        22999

        其他支出

        57,500.00

        57,500.00

        0.00

        2299901

        其他支出

        57,500.00

        57,500.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表









        公开06表

        公开部门:

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项目代理建设局







        单位:元

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        1,756,923.70

        302

        商品和服务支出

        2,080,023.72

        310

        资本性支出


        30101

        基本工资

        432,756.00

        30201

        办公费

        87,765.84

        31001

        房屋建筑物购建


        30102

        津贴补贴

        390,115.47

        30202

        印刷费


        31002

        办公设备购置


        30103

        奖金

        325,057.43

        30203

        咨询费


        31003

        专用设备购置


        30106

        伙食补助费


        30204

        手续费

        1,887.73

        31005

        基础设施建设


        30107

        绩效工资


        30205

        水费


        31006

        大型修缮


        30108

        机关事业单位基本养老保险费

        361,724.80

        30206

        电费


        31007

        信息网络及软件购置更新


        30109

        职业年金缴费


        30207

        邮电费


        31008

        物资储备


        30110

        职工基本医疗保险缴费

        59,500.00

        30208

        取暖费


        31009

        土地补偿


        30111

        公务员医疗补助缴费

        44,600.00

        30209

        物业管理费


        31010

        安置补助


        30112

        其他社会保障缴费

        46,570.00

        30211

        差旅费

        26,036.98

        31011

        地上附着物和青苗补偿


        30113

        住房公积金

        96,600.00

        30212

        因公出国(境)费用


        31012

        拆迁补偿


        30114

        医疗费


        30213

        维修(护)费


        31013

        公务用车购置


        30199

        其他工资福利支出


        30214

        租赁费


        31019

        其他交通工具购置


        303

        对个人和家庭的补助

        74,520.00

        30215

        会议费


        31021

        文物和陈列品购置


        30301

        离休费


        30216

        培训费

        1,500.00

        31022

        无形资产购置


        30302

        退休费


        30217

        公务招待费


        31099

        其他资本性支出


        30303

        退职(役)费


        30218

        专用材料费


        312

        对企业补助


        30304

        抚恤金


        30224

        被装购置费


        31201

        资本金注入


        30305

        生活补助

        74,520.00

        30225

        专用燃料费


        31203

        政府投资基金股权投资


        30306

        救济费


        30226

        劳务费

        1,593,013.24

        31204

        费用补贴


        30307

        医疗费补助


        30227

        委托业务费

        25,050.00

        31205

        利息补贴


        30308

        助学金


        30228

        工会经费

        8,900.00

        31299

        其他对企业补助


        30309

        奖励金


        30229

        福利费


        313

        对社会保障基金补助


        30310

        个人农业生产补贴


        30231

        公务用车运行维护费

        86,525.42

        31302

        对社会保险基金补助


        30399

        对其他个人和家庭的补助支出


        30239

        其他交通费用


        31303

        补充全国社会保障基金





        30240

        税金及附加费用

        229,926.51

        399

        其他支出





        30299

        其他商品和服务支出

        19,418.00

        39906

        赠与





        307

        债务利息及费用支出


        39907

        国家赔偿费用支出





        30701

        国内债务付息


        39908

        对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





        30702

        国外债务付息


        39999

        其他支出





        30703

        国内债务发行费用







        30704

        国外债务发行费用





        人员经费合计

        1831443.7

        公用经费合计

        2,080,023.72

        合计

        3,911,467.42

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












        公开07表

        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport代

        理建

        建设局








        金额单位:元

        2018年度预算数

        2018年度决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费




        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        120000

        0.00

        120000

        0.00

        120000

        0

        86,525.42

        0.00

        86,525.42

        0.00

        86,525.42

        0.00

        注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












                公开08表


        公开部门:mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport工程项

        目代理建设局





        金额单位:元


        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余


        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出







        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6


        合计

        54,289.74

        4,190,000.00

        4,244,289.74

        0.00

        4,244,289.74

        0.00


        212

        城乡社区支出

        41,833.74

        0.00

        41,833.74

        0.00

        41,833.74

        0.00


        21208

        国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

        41,833.74

        0.00

        41,833.74

        0.00

        41,833.74

        0.00


        2120899

        其他国有土地使用权出让收入安排的支出

        41,833.74

        0.00

        41,833.74

        0.00

        41,833.74

        0.00


        229

        其他支出

        12,456.00

        4,190,000.00

        4,202,456.00

        0.00

        4,202,456.00

        0.00


        22960

        彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

        12,456.00

        4,190,000.00

        4,202,456.00

        0.00

        4,202,456.00

        0.00


        2296002

        用于社会福利的彩票公益金支出

        12,456.00

        4,190,000.00

        4,202,456.00

        0.00

        4,202,456.00

        0.00


        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



        第三部分 2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收入总计 510185859.9  元,支出总计  413088161.07 元。与上年相比,收入减少 598178.46  元,占 -0.12%,支出减少 122452789.81  元,占  22.87 %,主要减少的原因是2018年本单位建设项目减少,导致2018年比2017年收入支出相对减少。   

        二、收入决算情况说明

        2018年度收入合计 510185859.9元,其中:财政拨款收入 510185859.9 元,占  100 %;上级补助收入 0  元,占  0 %;事业收入 0  元,占  0 %;经营收入 0  元,占 0  %;附属单位上缴收入  0 元,占  0 %;其他收入  0 元,占 0  %。

        三、支出决算情况说明

        2018年度支出合计 413088161.07  元,其中:基本支出           3911467.42 元,占 0.95  %;项目支出 409176693.65  元,占 99.05 %;上缴上级支出  0 元,占  0 %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  元,占  0 %。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年度财政拨款收入总计  510185859.9  元,支出总计  412,976,951.33 元。与上年相比,收入增加  8921821.54 元,占  1.77 %,支出减少 99580333.92  元,占 -19.43  %,主要减少的原因是2018年本单位建设项目减少,导致2018年比2017年支出相对减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出  408732661.59 元,占本年支出合计的 98.94  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 70054688.66 元,下降 14.62  %,主要原因是2018年本单位建设项目减少,导致2018年比2017年支出相对减少。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出 408732661.59 元,按所涉及的支出功能分类科目说明,一般公共服务(类)支出 0  元,占 0  %;教育(类)支出 49925788.44 元,占 12.21  %;科学技术(类)支出 0  元,占  0 %;文化体育与传媒(类)支出 750000  元,占  0.18 %;社会保障和就业(类)支出  23352654.80 元,占  5.71 %;农林水(类)支出  11273082.97 元,占  2.75 %;住房保障(类)支出  96600元,占 0.02 %;医疗卫生与计划生育支出(类) 16992972.15 元,占 4.15  %;城乡社区支出(类)支出 306284063.23  元,占  74.93 %;其他支出(类)支出  57,500 元,占 0.01  %。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

        2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  408732661.59元,支出决算为  408732661.59 元,完成年初预算的  100 %,其中: 教育(类)支出 49925788.44 元,占 12.21  %,主要用于支付mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport阅海第三幼儿园、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport阅海第二小学、北塔中学迁建等项目;文化体育与传媒(类)支出 750000  元,占  0.18 %主要用于支付贺兰山体育场花卉摆放;社会保障和就业(类)支出  23352654.80 元,占  5.71 %主要用于支付公共实训基地建设、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、;农林水(类)支出  11273082.97 元,占  2.75 %主要用于支付东麓草原防火物资储备库;住房保障(类)支出  96600元,占 0.02 %主要用于支付住房公积金;医疗卫生与计划生育支出(类) 16992972.15 元,占 4.15  %主要用于支付mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第一人民医院滨河新院、紧急救援中心、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、;城乡社区支出(类)支出 306284063.23  元,占  74.93 %主要用于支付mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第一人民医院、银川警备区室内综合训练场、武警银川支队教导队及扩编中队营房、特教中心迁建、幼儿师范高等专科学校普通食堂、第二十五中学操场维修及多功能厅、会展中心改造、对个人家庭生活补助、培训费用、工资津贴等。

        以财政部门为例:

        1.一般公共服务(类)组织事务(款)  其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为  0元,完成年初预算的 0%,决算数等于预算数。

        2.教育支出(类)普通教育(款)  学前教育(项)。年初预算为  464542 元,支出决算为464542 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        3.教育支出(类)普通教育(款)   小学教育(项)。年初预算为2250000元,支出决算为2250000 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        4.教育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为19729267.45 元,支出决算为19729267.45元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        5.教育支出(类)职业教育(款其他职业教育支出(项)。年初预算为1219590元,支出决算为1219590 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        6.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)  其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为26262388.99元,支出决算为26262388.99元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        7.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)  体育场馆(项)。年初预算为 750000元,支出决算为750000  元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 361724.8元,支出决算为 361724.8元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)    其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 22990930  元,支出决算为 22990930 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为265144.15元,支出决算为 265144.15元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        11.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)  其他公共卫生支出(项)。年初预算为 16623728元,支出决算为16623728 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 59500元,支出决算为 59500 元,完成年初预算的 100  %,决算数等于预算数。

        13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为44600元,支出决算为44600  元,完成年初预算的 100  %

        14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为254850349.97元,支出决算为 254850349.97元,完成年初预算的 100  %

        15、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为41833.74元,支出决算为41833.74元,完成年初预算的 100  %

        16、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为51433713.26元,支出决算为51433713.26元,完成年初预算的 100  %

        17、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为1819807.93元,支出决算为1819807.93 元,完成年初预算的 100  %

        18、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为9453275.04元,支出决算为9453275.04元,完成年初预算的 100  %

        19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为96600元,支出决算为96600元,完成年初预算的 100  %

        20其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为4202456元,支出决算为4202456元,完成年初预算的 100  %

        21.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为57500元,支出预算为57500元,完成年初预算的 100  %

        22.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款) 地方政府其他一般债务还本支出(项)。年初预算为111209.74元,支出预算为111209.74元,完成年初预算的 100  %

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  3911467.42 元,其中:人员经费 1831443.70  元,公用经费  2080023.72 元。支出具体情况如下:

        2018年基本支出决算情况明细:2018年基本支出共3911467.42元,其中工资福利支出:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出361724.8元、2101102 事业单位医疗支出59500元、2210201 住房公积金支出96600元、2101103 公务员医疗补助支出44600元。商品和服务支出:2120399 其他城乡社区公共设施支出3291542.62元、2299901 其他支出57500元。

        1.工资福利支出 1,756,923.70  元,较年初预算数减少  282876.3 元,下降 13.88 %,主要原因是编内聘用人员工资在商品和服务支出劳务费科目中核算;较上年决算数增加 377302.5 元,增长 27.34  %,增加的原因为在编人员新增工资及机关事业单位基本养老保险费。

        2.商品和服务支出  2080023.72 元,较年初预算数减少  308276.28 元,下降  12.91 %,主要原因是我局响应厉行节约反对浪费严格控制办公费用、公务用车等费用支出;较上年决算数减少  711284.52 元,下降  25.48 %主要减少原因是:我局2018年为响应厉行节约反对浪费,严格控制办公费用、公务用车等费用支出,较2017年相比,本年度办公费用支出较去年相比减少了70.39%、差旅费用减少了6.87%、公务接待费用没有发生、劳务费用减少了8.3%、委托业务费用减少了47.03%、公务用车运行维护费减少了69.77%、税金及附加费用减少了27.83%、其他费用支出减少了73.01%。

        3.对个人和家庭的补助74520.00元,较年初预算数减少148980 元,下降 66.65  %,主要原因是我局未发放住房补贴,住房公积金未在该科目中核算;较上年决算数减少  150905 元,下降 66.95  %,主要减少原因是:2017年住房公积金、采暖补贴、医疗费用在该科目中核算,2018年该科目中只核算了生活补贴,住房公积金、采暖补贴、医疗费用在一般公共预算基本支出中核算。

        4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长(下降) 0  %,主要原因是本单位未发生其他资本性支出。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120000  元,支出决算为 86525.42  元,完成年初预算的 72.1  %。与上年相比,减少 202289.26  元,下降 70.04  %,决算数小于年初预算数的主要原因是:我局2018年厉行节约反对浪费,我局未发生超预算或者无预算安排支出,没有国内差旅费、没有因公临时出国(境)费、没有公务接待费、严格控制公务用车购置及运行费、没有发生会议费等支出。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

        2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占 100  %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:2018年我局公务用车购置及运行费支出占“三公”经费一般公共预算财政拨款支出的100%,主要用于公务用车保险费用、维修费用,没有发生购置公务用车。

        1.因公出国(境)费年初预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %。2018年未发生因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数  0 人。2018年本单位无此项开支。 

        2.公务用车购置及运行维护费年初预算为  120000.00 元,支出决算为 86525.42  元,完成年初预算的  72.1 %;比上年减少  202289.26 元,下降 70.04  %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费。其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出 86525.42  元,主要用于、车辆维修维护、停车过路费、汽油费、车辆保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 5  辆,公务用车保有量为  5 辆。 

        3.公务接待费年初预算为 0  元,支出决算为 0  元,完成年初预算的  0 %;比上年减少 2518  元,下降 100 %。2018年本单位未发生公务接待。其中: 国内接待费支出  0 元。国(境)外接待费支出   0元。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次   0个,国(境)外公务接待人次 0 人。

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余54289.74 元,本年收入 4190000.00  元,本年支出 4244289.74 元,年末结转和结余  0元,较上年决算数减少 29525645.26 元,下降 87.43 %,主要原因是:2018年本单位纳入政府性基金预算财政拨款的建设项目减少,导致2018年比2017年支出相对减少。(按支出功能分类科目说明):城乡社区支出(类)支出 41833.74  元,占  0.98 %;其他支出(类)支出4,202,456.00  元,占 99.01 %;。 

          九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

        2018年度本部门机关运行经费年初预算为 4428100  元,支出决算为 3911467.42  元,完成年初预算的 88.33  %;比上年减少 484887.02  元,下降  11.02 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约反对浪费,严禁超预算或者无预算安排支出,严格控制国内差旅费、因公临时出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

        (二)政府采购情况说明

        2018年度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的   0%。政府采购服务预算   元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的0   %。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 644.5  平方米,共有车辆  5 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 5  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 19 个,二级项目 0  个,共涉及资金  404821194.17 元,占一般公共预算项目支出总额的 99.04  %。组织对2018年度特教中心迁建、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport精神病康复中心等 2  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  4244289.74 元,占政府性基金预算项目支出总额的 100  %。 

        共组织对本单位专项业务经费 1  个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 640000 元,政府性基金预算支出  0 元。专项业务经费主要用于支付代建项目专家评审费、大图展板制作费、工程合同印花税等。

        本单位未委托第三方机构开展绩效评价。

        2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

        1.绩效管理工作开展情况。 2018年,根据市委、市政府安排,我局共新建、续建项目28个(续建17个、新建11个),概算总投资34.74亿元。

        项目建设范围涉及到教育、文化、社会服务、医疗卫生、市政隧道等多个领域内的民生工程和公益项目,覆盖兴庆区、金凤区、西夏区,东到银川综合保税区、银川滨河新区,西到贺兰山岩画、西夏王陵。

        一年来,我局敢于担当,勇于付出,切实发扬苦干、实干、巧干精神,大干快干实干苦干每一天,以良好的精神状态和扎实的工作作风推进项目建设。目前,经过各参建单位坚持不懈的共同努力奋斗,已有14个项目完工(续建10个,新建工程4个),其余14个项目(续建7个、新建7个)结转2019年实施。累计完成投资20.38亿元。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。(一)已完工项目14个,其中续建项目10个,新建项目4个。

        包括贺兰山东麓草原防火物资储备库暨mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport畜牧技术推广服务中心建设项目、阅海第三、第四小学、北塔中学迁建项目、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第七幼儿园改扩建项目、九中宿舍楼、实验中学文体艺术楼、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport紧急救援中心、上前城地区人民检察院办案和专业技术用房、银川滨河新区203省道沿线旅游配套设施地块景观项目10个续建项目以及贺兰山体育场维修改造项目、外立面局部装修改造工程、花卉展摆工程和银川国际会议展览中心E管屋面及南侧馆门造型改造工程、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport唐徕回民中学宝湖校区操场维修建设项目、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport唐徕回民中学南校区操场维修建设项目4个新建项目。

        (二)结转2019年实施项目14个(续建7个、新建7个)。

        1.续建项目7个,包括:

        银川公共实训基地、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第一人民医院(滨河新区)综合医院、mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport精神病康复中心(mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport德安康复中心)一期工程、银川综合保税区展览中心项目4个项目,因资金问题影响进度滞后,目前实训基地项目各单体主体工程已完工,室外管网完成约80%;滨河医院项目儿科、全科楼室内外装饰装修及安装工程完成95%、外网工程完成80%;精神病康复中心项目室内外装饰装修工程完成,室外配套工程完成约80%,;综保区展览中心项目主体已完工,正在进行室内装饰装修及室外配套工程施工。

        西夏陵申报世界文化遗产基础设施建设项目正在进行收尾工作。

        滨河新区长河大街延伸项目(一期)项目Ⅰ标段跨水洞沟大桥及道路工程完工,Ⅱ标段五虎墩隧道1号洞贯通,其余3洞因地质条件极差,多次出现洞顶涌沙情况,正在按专家论证意见细化方案。

        宁夏老年大学新校区项目各单体主体已完工,正在进行室内安装以及室外配套工程。

        2.新建项目7个,包括:

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport阅海第二中学于6月5日开工建设,各单体工程基础完工。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport阅海第三幼儿园于7月4日开工建设,主体一层施工完成。

        mobile365官网是多少_博彩365bet网址导航_365sport第二十五中学操场维修及多功能厅建设项目于5月28日开工建设,已完成主体及二次砌体结构施工。

        宁夏幼儿师范高等专科学校普通食堂建设项目于6月1日开工建设,已完成主体及二次砌体结构施工。

        北京师范大学银川学校于9月16日开工建设,小学部分已完成4栋教学楼主体三层施工;幼儿园完成主体二层施工。

        银川警备区室内综合训练场工程于6月27日开工建设,主体及屋面球形网架施工完成。

        武警银川支队教导队营房新建项目于6月27日开工建设,3栋单体已完成主体封顶。

        2. 
        第四部分  名词解释

        一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

        二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

        四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

        五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

        六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

        七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

        八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

        九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

        十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

        十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

        十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

        二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         ……

        (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)


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